你好同学,你好同学开52000,你开专票增值税3%,他是能抵扣的,不亏
老师从9月1日开始,个体户和小规模,都要给员工买社保了吗?
公司名下的车,转卖给个人,公司之前入的固定资产没有折旧,只有原值,现在处置,怎么做分录和缴纳税费
老师你好,利润表的净利润是不是要和资产负债表的未分配利润金额是一致的
老师不是股东,法人可以向公司借款吗?
国外的参展费用算广宣费吗
公司买空调,为了用国补,发票台头是安装工的名字(安装工帮忙买的),能不能入账做固定资产,需要什么证明。
付给法院的诉讼费,挂什么往来科目?
老师,单位让员工签那个自动放弃签订无固定期限劳动合同的文件有法律意义吗?
我公司销售化妆品,购买的服装,是店家培训用的白大褂,那么这个入什么费用?销售费用?
老师好,预付的款项,无法到票时,如何处理?谢谢
老师,这个账怎么算啊,是个什么思路?
你好同学,是这样的,他们公司开票要交(52000/1,06)*6%=2943.4元的税,你们只能开3%专票,所以你们要开票(2934.4/3%)*1.03=100747.73元的增值税专用发票
我们只是过了个账52000.我要给他们开十万的含税金额?那多了一倍啊,老师
是的同学,你们税率只能开3%专票
我开十万的票,他们一共收到52000含税,也不可能给我打10万给我呀
是不是我哪里表达错了
你要他们不亏,你开票的增值税要抵消他们开票的增值税,你们之间的开票税率差了1倍,你想要他们不亏损只能开10万发票,低于这个数字他们就是要多交税金的