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老师我其他应收款的借方多出来70多块钱,是之前社保遗留的,现在想平了他,我做了半天也做不平,请老师指导一下

2022-09-14 10:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-14 10:38

学员你好,分录如下 借:营业外支出 贷:其他应收款

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快账用户9457 追问 2022-09-14 10:41

确实没法从社保费这里做调整吗

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齐红老师 解答 2022-09-14 10:42

这个一般是个人应承担的,也可以调整为企业承担 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬

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快账用户9457 追问 2022-09-14 10:44

好的,还是按照之前简单的处理吧

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齐红老师 解答 2022-09-14 10:45

也可以的,给个五星好评把

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快账用户9457 追问 2022-09-14 10:47

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-09-14 10:48

不用客气,给个五星好评就行

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学员你好,分录如下 借:营业外支出 贷:其他应收款
2022-09-14
你好,这个的话只能转到营业外收入
2019-12-09
之前是什么支付的现金,还是银行存款。
2019-12-09
 你好;      你这个对方不开票了。 但是实际是 发生了你的成本费用 是吗;  是建筑服务吗   
2022-09-16
你好     你挂的是什么科目明细   有贷方2000多的金额 ;这样好判断  
2021-07-14
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