同学你好 这个是四舍五入的差额吗
老师,我们公司是园林绿化工程公司,请问做项目部的利润表,利润表里面的营业税金及附加,该怎么取数?我们公司只做了总公司的账,项目部没有单独核算账务。现在领导让弄一个单独的项目部的利润表。我现在不清楚,这个营业税金及附加,是根据什么来取数?我知道包含的税种,增值税及附加税还有印花税,但是我不清楚对于项目部而言,当月的增值税是当月给甲方开票,发票上的税额吗?
老师,资产负债表里面的未分配利润栏电子税务局跟我用友账套里的数据始终差706.42,这个数正好是我上个季度的增值税附加税的金额,我检查很多遍了,利润表中的所有数据都一模一样,包括净利润也都是匹配的,资产负债表里其它数据也一样没错,只是未分配利润栏的数据两边不统一,我还手动加过很多遍,而且电子税务局取的数少了这个数之后资产负债表不平了,也可提交不了,我用友里的数是平的,这应该不是填写错误的原因,应该是取数的原因,老师能不能帮我分析一下这到底是哪里出问题了,刚刚发现这个706.42是异地项目预交的附加税,收到异地预交的完税证明入账时分录: 借应交税费-附加税(简) 贷 其它应付款 接着计提 借营业税金及附加-附加税 贷 应交税费-附加税
老师您好,公司2018年6月之前由其他单位管理并做账,7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告,里面有资产负债表,利润表,现金流量表,所有者权益变动表。没有科目余额表,对方不提供。 现在我在重新建账,根据资产负债表和银行对账单,录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额;“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”,“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了,生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是,利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字,我应该入到哪里呢?需要录入吗?
中途接账,录入初始数据,发现科目余额表税金及附加是105.04,利润表中总数是105.04,但是明细中城建税只有105.02,还有0.02在哪里呀,我怎么办?
接账回来做,是1-6月的数据,我启用7月账套,利润表税金及附加书105.4,但是城建税是105.2,差0.02,我最后发现之前财务做账的时候少计提了这0.02,他付款时直接税金及附加0.02了,没有计提,所以这0.02没有贷方科目,我现在启用账套发生额和余额不对,我要怎么办?我在税金及附加-城建税下面录入105.4,然后你看图少了0.04
老师,这个怎么做呀,为什么我在夸克搜题出来的答案是500[凋谢]
老师,银行退回银行存款里,怎么写分录? 原凭证: 借:应付职工薪酬-社会保险 贷:银行存款 由于账号有错被退回至银行存款里,现在只怎么做账?
我是一名建筑企业财务,我现在收到了一笔1000万的预收款,并且开了收据给对方,这笔1000万的预收款需要做价税分离,进入应交增值税未开票科目,后来要把这笔钱逐月退回,而退回的方式是按照每月应收工程款100万,然后要开具100万增值税专用发票给对方,对方按应付工程款的20%比例逐月扣回,实际每月打款金额为应收工程款的80%,问一下财务该如何入账?应收帐款等相关科目的T型账户该如何画?
我是一名建筑企业财务,我现在收到了一笔1000万的预收款,并且开了收据给对方,这笔1000万的预收款需要做价税分离,进入应交增值税未开票科目,后来要把这笔钱逐月退回,而退回的方式是按照每月应收工程款100万,然后要开具100万增值税专用发票给对方,对方按应付工程款的20%比例逐月扣回,实际每月打款金额为应收工程款的80%,问一下财务该如何入账
研发费用中的房租企业所得税汇算清缴时需要调整不允许加计扣除的,那所得税汇算清缴应该填哪张表,哪行
这道题选 b 吧对吗啊啊啊啊
老师,汇算清缴调增了16万,年报需要更正吗
老师每个季度都分红的单位,对汇算清缴有影响吗
变动成本法下和完全成本法下税前利润都怎么计算?计算公式有什么区别?
你好老师,老师2024年开的成本发票已经入账了,但被人家再2025年3月作废了,这会汇算清缴怎么填?应该就是成本减少了对吧老师?这会成本减少了要调增填在哪一栏合适?
应该是,但是报表那两分没有看到提现在哪啊
同学你好 计入营业外就可以了
那这样的话总数没有错,但是对方交接来的财务报表利润表对不上呀,这个没有关系吗?我是在录入初始数据哦,对方利润表中税金及附加105.04,城建税105.02,我都不知道他这两份哪去了
这个计入营业外就可以