你好; 意思你们 做固定资产去 打包来做的吗
供应商开了两张500万的发票过来,大概三个月可以用完。一个月只要300多万的发票。这发票怎么分开附在凭证后面。我们是购原材料生产混凝土,所以基本是一个月材料一个月送,不会有什么原材料库存
老师,我上月开了两张发票,但是做账是做到一个凭证里面的,现在是这个月冲红了其中一张,又重新开了一张金额少的,这样我应该怎么入账
老师,我们单位购买固定资产,买了四台电脑,开了一张发票1万,但是做账软件只能一个一个来入账,生成四张凭证,一个凭证的金额是2500,但是发票是一张1万的,附件我该怎么附在后面?
老师:我们一季度有开几张免税的发票,因为季初税局还没定是几个点,所以开的是免税的发票,现在做账电子税务局统计是把免税的票面金额比如1万拿来乘0.01的,就造成我凭证不平衡,比如一共5张发票,2张1万免税,3张1万不含税金额就是29702.97,税局合计的不含税金额就是49702.97元,在49702.97*0.01=497.03税额,可是我做凭证,借银行5万,(实际收款),贷应交497.03,收入49702.97,这样就有差额200元了,这个我要怎么做呢
老师 请问下了,我们采购一批固定资产, 实际我们付款是分两笔,即贷银行存款3万,银行存款7万(分别对应两张银行回单)但在财务软件里面新增固定资产,然后自动生成了凭证, 比如自动生成后的凭证是贷方银行存款10万,和我们回单对不上了,这种情况怎么办?
老师,出口退税怎么做
老师,就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下,我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的,9月收入我在10月份确认收入,那9月成本我在9月份就不能结转了吗?到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗?但是我6月成本在6月份已经结转过了,如果9月成本不结转的话,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只结转9月的一部分成本吗?
老师8月份忘了一张进项票,抵扣了,没记,可以在9月补记吗
企业所得税申报表工资那个怎么填
老师季度财务报表怎么编制
老师您好,我们小规模纳税人要申报收入了,我也不知道老板想缴纳多少增值税,那我应该怎么问他?我就问他收入是100万,举个例子。。。。 他想报多少万收入?
老师 上月我记账 借 银行存款10万 贷 财务费用-10万 我这个月想调整,财务费用想减少5万,怎么调账
老师您好小规模纳税人如果一个季度的收入是32万。 那么缴纳增值税的计算 用32万还是用两万?
现在企业所得税申报表,资产损失这里啥意思
请问其他应付款多了几块钱跟发票不相等,外账该怎么做账处理?
发票是打包的 做账软件是分开的,导致凭证和发票金额不一致
凭证和原始单据(发票)不一致,附件怎么附?
你好; 那就没事的; 你就一起 单个价值来做固定资产 ;按月折旧的
那就是凭证金额是2500元,后面附件金额是1万元,这样吗?
你好; 是的; 可以的; 其他的做附件 用发票复印件
这样税务局或者审计查账不会有问题吧?
你好; 是的; 按照实际做即可; 不影响的
好的好的 谢谢老师
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价