你好, 借管理费用工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
请问只给员工买了社保,单位和个人部分全是公司出,员工没有工资,请问怎么做账?怎么报个税?谢谢
缴纳社保,有一个员工6月已经离职,但是汇缴时候未能去掉,导致7月还缴纳了社保,按照公司规定,要求该员工将7月社保个人部分及公司部分转入公户,请问缴纳社保时候怎么做账,收到员工转账怎么做账?
请问公司今年没有打算买社保,但8月要支付给27名员工工资,请问该怎么做账,分录怎么做??人员太多,不能挂账了
请问,公司赔偿员工受伤费用,该员工没有买社保,但买了商业保险。公司目前支付的款怎么做账呀?谢谢
建筑行业,公司有一个挂靠买社保,只买了社保部分,没买医疗部分?请问需要给他做工资吗?但是老板没说给他做工资,账应该怎么处理?
怎么换手机号码找不到修改手机号
请问老师,未交增值税账面余额和实际余额不一致,用调整吗?怎么调整?
老师好,我们进了一批货没入库,直接就卖给客户了,上游给了我们发票,领导说等下游全卖完了再给他们开发票,那不知道多久才卖完啊,我已经确认收入了。确认收入之后很久才开发票,这样可以吗?
我公司是做出口贸易的,应收这块是美金,我现在要建帐,因为每个订单的应收金额汇率都不一样,所以我需要在原币的基础上*上这个订单的对应汇率,是不是可以这样设置?
后期进项勾选,和增值税申报,发票不用开,怎么申报呀?
老师您好,我是一般纳税人门窗厂,就是这个月报税的时候领导说税交的太少了,要确认下未开票收入,现在的问题是我要确认的这部分中有好几个项目都要开外经证,税率是9%,我税还没申报,老师我现在不知道怎么操作合适,就是我现在确认未开票收入的时候是不是就要把外经证开出来还是怎么做
商场给商户充饮用水卡,充100送20 借:管理费用20 现金100 贷:其它业务收入120,还是其它应付款120?
老师,您好,请问注销公司账户有余额度情况,是做分红,那么分录是这样子做吗?借,利润分配应付利润。 贷,应付利润。借,应付利润。 贷,银行存款 应交税费,个税。 借,利润分配未分配利润。 贷,利润分配应付利润。
老师,村集体股份经济合作社税务局叫每个月申报自然人个税(个人所得税),应该报谁的?报书记和会计的工资薪金吗?,书记 会计,出纳员,民兵连长等的工资都是一次性发放的,该怎么报呀
老师好,我想问下公司1-7月份的帐有点乱,我想重新买个账套拢一下帐这样的话数据会有变动,但是6月份不是报了税务系统报表所得税等其他数据了,这样的话能行吗