您好,如果对方已经抵扣 就不需要退回来

老师,进项发票已经抵扣现在要红冲,抵扣联和发票联需要退回给对方吗
老师,我们是销售方,现在要红冲一张发票,对方已经抵扣了,那么对方是不是要寄回发票联和抵扣联?还是只寄发票联?
老师,我们是销售方,现在要红冲一张发票,对方已经抵扣了,那么对方是不是要寄回发票联和抵扣联?还是只寄发票联?
老师,红冲专票是不是要让对方把发票联抵扣联退回来呀
是不是对方没有抵扣的发票,我方开具红字信息表红冲发票,而且需要把对方的抵扣联和发票联收回
2025年年底计提了年终奖,本想着到2026年5月30号之前发放,但是由于账上资金回笼不足,没有实际发放,然后在2026年做2025年汇算清缴的时候调增了年终奖金额,那我想问一下这个分录我应该怎么写?是写:借应付职工薪酬一年终奖,贷:利润分配一未分配利润吗?
老师,我们是建筑劳务公司,开具劳务发票,怎么开具正确?能不能,之前一直是开的建筑服务*劳务费,现在还能这么开吗?
24.25年都备考过中级,24年中级实物28分,经济法46,财管38分,25年协议班的课听了3遍。26年课听不进去,想直接看讲义和刷电子题库的题。要是电子题库的题做错了,不懂就去把课听一遍,再刷题。我现在只想做电子题库的题,和看讲义。这样可以不?电子题库每个章节的题正确率保证在百分之八十。不知道这样可行不
一般纳税人小型微利企业,如果这个月开发票开出四十多万专票,增值税为0时是否不合理,往期待抵扣大于本期开票额
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
还没有抵扣老师
那需要对方退回来的。
老师,我们是先把钱退回去给人家还是先红冲发票
这个你们双方协商就行了
那收回来的发票放哪个凭证后面呀
收回来的和红冲的发票放在一起就行
不用跟记账联放一起是吧
专票红冲发票是用新的空白发票打印吗
不需要和记账联放在一起
还是a4纸打印
这个需要专用的空白发票打印红字发票
好的,红冲100多万会不会引起税务局注重呀
这个只要是正常的红字就没事
好的,老师那之前抵扣的进项20万,那红冲了以后进项20万会返还回来吗
这个是需要进项税额转出的。
比如留抵税额30万,抵扣了20万留抵税额,然后现在红冲这抵扣了20万的销项发票,那现在留抵还有多少呀
你们是开票方是吗?
这个是需要进项税额转出的。 老师什么意思呀?红冲了发票就要进项税额转出吗
对的,老师我们是销售方
我的意思是你们是开票方,开的红字发票吗?