你好,这个就把企业的亏损情况说明一下就行
老师,我们公司17年亏损,18年所得税汇算清缴时弥补了亏损,19年所得税汇算清缴时系统又带出来了18年已经弥补过的亏损数额,当时这个数字去不掉,我没办法调高了纳税调整增加额,最后,税局让我在今年12月份补交了所得税7000多元,我应该怎么下账。
2018年成立的公司,18、19、20连续三年亏损,21年盈利,汇算清缴时,弥补以前亏损之后剩余所得缴纳了所得税,现在专管员让写弥补的情况说明,应该怎么写?
老师,我们是建筑企业19年成立的公司,19年盈利3115.6元,20年亏损656119.11元,21年亏1716777.17元,现在22年汇算清缴盈利616421.43元,弥补以前年度亏损了,但是22年在项目所在地预交了4万多的企业所得税,现在弥补亏损了,要退预交的企业所得税,我不想退,怎么办啊,20年到21年因为一直处于施工状态,又是疫情影响,甲方单位资金老火,一直不给做结算和计量。
老师,A项目23年预交增值税时预交了所得税,23年企业盈利,但是弥补以前年度亏损,所以汇算清缴时不用交所得税,但是项目预交的所得税1600元,专管员说退税麻烦,让我加大成本我想问老师:我汇算清缴时怎么操作呢?
老师,汇算清缴时,年报是盈利的,所得税是异地项目预缴的,盈利部分弥补以前年度亏损,专管员说预交的所得税不退税,在调整扣除的表里,我怎么填写?
公司在无锡,然后公司在盐城有项目,涉及跨区域涉税事项报告,先要做跨区域然后开票,我现在想问的是,公司没有在那边发工资,不涉及个税,但是需要申报个税才能够跨区域涉税事项报告去报验等,那我个税需要0申报? 那需要填人员了之后才能0申报吗,个税这块怎么操作?
老师,小规模纳税人自开专票季度未超30万,地方教育费和城市维护建设税免吗
郭老师,跨区域涉税事项报告的,合同相对放纳税人识别号和合同相对方名称,填的是我们要去做工程方的,还是转包给我们的资料
老师,购入的维修工具,可以进成本吗?还是进费用?
你好,被挂靠方收到我们公司的工程款,我要怎么入账呢?前面我们老板还垫付了开票税费及预缴税费,工程款到了以后都是要退回老板私账的。
@朴老师,收到员工给的这种客运服务发票、可以抵扣进项么?因为是电子的普通发票,在抵扣平台勾选么还是需要计算抵扣,申报在哪里申报?
9月份少做一个90元的收入 银行也差这90元没对上,能直接做到10月份去嘛
老师你好,请问我这个是那里填错了吗?需要怎么更改呢?
融资租赁售后回租,租金是不是要交印花税
检验公司派人员来国内对我们的船舶进行检验,我们给他报销往返机票,并支付检验费,这个机票费用应该与检验费一并记到检验费里面,还是单独做管理费用的业务招待费
亏损情况不是汇算清缴的表上都有吗?是让写啥? 写为啥亏损?
这种情况你可以把公司的实际情况写一下,为什么输是亏损的写一下就可以了。