你好,做不做都可以的,你也可以价税合计做

老师,内账会计销售商品要做,应交税费.应交增值税.销项税额的分录吗?
当月进项大于销项 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 就只要做这一笔吗?还需要做别的分录吗?
老师我们是一般纳税人,购买时的分录是: 借:库存商品 借:应交税费——应交增值税(进项税额外) 贷:应付账款 二、销售时的分录是: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时做分录: 借:主营业务成本 贷:库存商品 如果做内账的话有没有简单一点的分录。不写增值税
老师我们是一般纳税人,购买时的分录是: 借:库存商品 借:应交税费——应交增值税(进项税额外) 贷:应付账款 二、销售时的分录是: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时做分录: 借:主营业务成本 贷:库存如果做内账的话有没有简单一点的分录。不写增值税
老师,请问下,供应商的红字发票,会计分录是不是借库存商品,借应交税费应交增值税进项税额转出,贷应付账款?那这样的话,还需要做一笔分录,借库存商品,贷应交税费应交增值税进项税额转出吗?
老师,广告发票开了7万元,文化事业建设费是不是交1050元?
您好老师,我们是一家外贸出口公司,有一个报关单的贸易方式是:货样广告品。这样的报关单退税吗
老师,法人的车和公司签订了租车合同,法人自己交的车辆保险可以放公司报销吗,发票开的是法人个人名
老师好,合伙企业投资者的个人社保部分记哪个科目?投资者没有工资薪金
这是上个月的增值税报表 我知道上个月留底了多少税额 是42141.41吗
开票额度比如说有50万,是指一年可以开50万,还是每个月可以开50万?
老师,我刚刚开了一张跨区域涉税事项的建筑服务发票,申报预缴企业所得税是从什么时候做。
老师,我这边有笔业务室卖农产品的,已知总共的收入,还有总共花出去买原材料的钱,但是现在库里还剩一部分农副产品和包装,我应该怎么统计这个业务我到底挣了多少钱
在同一个市,有一个总公司,下面有几个分公司,销售液化气,因为只有总公司有大型储存罐及销售资质,所以只能由总公司购入气体,后由其他分公司销售罐装好的液化气,预计一年销售额会超过500万请问增值税要如何缴纳比较好,统一核算吗?自动成为一般人还是等超额后再申请一般纳税人
老师 退个人所得税 一定要用 本人的银行卡吗
借:应收账款 :主营业务收入(价税合计数),就这样吗?
对的,是的,是这么做的。
那我真是交的增值税呢?
借管理费用贷银行存款。
那我真实交的增值税呢?怎么做分录呢?
借管理费用贷银行存款。
缴纳的增值税做这个分录的。
那如果我每笔销售的分录都做了销项税,比如本月有3万销项,而实际本月外账只交了1万的销项,内账的两万销项怎么平账呢?
你好,剩下的2万是什么原因的?
内账有3万应交增值税,而实际上报的只有1万,差额就有两万了
差额可以放到管理费用里面。
是减少管理费用吗?
这差额能不能转入营业外收入呢
可以的可以这么做的。
小规模纳税人,季度45万内不交增值税,1,内账将该销项税转入营业外收入 2,不体现销项,这两种方案哪种更合适做内账呢
如果税率是免税的,直接借银行存款贷主营业务收入, 如果开的是带税率的,借银行存款贷主营业务收入,应交税费,应交增值税,季度45万以内,再把这个应交税费结转到营业外收入里面去。