冲减进货的成本分录,进项转出

平销返利,要给对方开红字发票么?
平销返利,收到红字发票怎么处理呢
收到销售方的红字发票,勾选平台用不用处理,账务怎么处理
平销返利账务处理中开具红字发票是什么意思,如果是实物返利还要多开一张蓝字发票是什么意思
收到的红字发票要在增值税综合服务平台怎么处理呢?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
借:银行存款 贷:主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项税额转出 对吗?那如果收到红字发票时没有收到钱呢
借:银行存款/应付账款 贷:主营业务成本/库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额转出
老师我没懂,如果是 借:应付账款 贷:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额转出 不就和正常收到红字发票一样处理吗 可实际是属于平销返利呀
就是跟正常发票一样的处理呀
这个不是按视同销售处理的吗,销售的时候已经把存货卖出去,哪里还有库存给我们冲减呢
灵活处理哈,没库存就冲减销售成本