冲减进货的成本分录,进项转出

我们是受票方,收到的发票涉嫌虚开,专管员让补所得税,开票方冲红可以不,冲红了我们是不是就不用补所得税了
问一个特别迷茫的问题:90年的35岁了还配有理想不?做财务5年了,突然不想做会计了,想去做财务讲师。不知道配不配有这样的想法
老师,一般纳税人开了一张13个点的专票给小规模纳税人公司。其实是虚开。一般纳税人公司为了交点税。这样的话,小规模纳税人公司会不会有风险?
开具运输服务汽车租赁费需要哪些是必须备注的吗?有要求吗?
老师,转账给法人可以备注备用金吗
老师,资信证明从哪里找
老师,请问申请长期的发票额度不上传附件可以吗
请问一下,家里子女有低保的,父母注册营业执照可以吗
老师好,有没有那种设置好的函数财务报表模板,改一下数据,三张表一起变动修改的那种
老师您好,老板私账收货款8.8万元,可以给对方开票吗
借:银行存款 贷:主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项税额转出 对吗?那如果收到红字发票时没有收到钱呢
借:银行存款/应付账款 贷:主营业务成本/库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额转出
老师我没懂,如果是 借:应付账款 贷:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额转出 不就和正常收到红字发票一样处理吗 可实际是属于平销返利呀
就是跟正常发票一样的处理呀
这个不是按视同销售处理的吗,销售的时候已经把存货卖出去,哪里还有库存给我们冲减呢
灵活处理哈,没库存就冲减销售成本