同学您好,咱们来举个例子

你好老师,我打开认证平台显示这个是什么意思,(本月你取得了49张增值税费用红字发票,有0张增值税发票被冲红,请你按照有关规定办理后续业务),我要怎么处理都是通行电子发票
请问我公司是供货方,给客户销售返利,金额比较大,需要对方开具红字发票给我们,开回的红字发票应该是什么内容,一定要去税务开,还是他们自己也可以开
平销返利账务处理中开具红字发票是什么意思,如果是实物返利还要多开一张蓝字发票是什么意思
老师,你好,我有一张11月认证过的发票,现在对方开红字发票 了,我在报税时这样显示,是什么意思呢,要怎么处理
你好,打开勾选平台提示取得一张增值税红字发票,有0张增值税发票被冲回,这是什么意思,我需要怎么怎么做账务处理?
老师你好,请问同一个银行可以开两个户吗?
请问老师,看对方公司的财务报表,主要要注意哪些问题
这边有个工人 去年有一部分工资没发 跟今年做的工一起发 大概6万+ 不扣个税的情况下 今天能给他打过去吗
发现2025年的业务招待费记入到了业务宣传费用,能不能直接在今年汇算清缴调增,年报还需要更正吗
老师您好,电子税务局绑三方一般是绑基本户还是一般户
老师 这个社保增员的话入职日期是选什么时候啊
工商年报的纳税总额如何填报
供热行业,有免税收入,每个月有进项税额转出,记账凭证:借主营业务成本,贷进项税额转出,借进项税额转出,贷未交增值税。25年12月因为计算错误导致进项税额转出金额多了,正确金额为3万,错误金额为13万,现在要怎么做凭证。实行小企业会计准则,没有调整以前年度损益科目
电子税务局抵扣类勾选,哪些发票不能抵扣?
老师 开发票大类是装饰装修 税率是多少
比如甲公司卖给乙公司10件货,总价11元 甲公司会开出一张发票,上面数量10,金额11。 过了几天,甲公司说,乙公司你表现不错,我觉定奖励你1元。 那么我们站在甲的角度,最开始收到11元,现在奖励乙1元,实际收到11-1=10元,但是发票缺是11元,这时甲开一张-1的发票。 正好发票开出去11-1=10。 收的钱也是11-1=10
第二种情况,甲要奖励乙一块钱,甲说我就别给你钱了,给你一件1元的货吧。 那么发现甲实际出库11件货,但是发票上确实10件货,那么甲就再开一张蓝字发票,数量为1,金额为1。 但是这个时候两张发票数量一共11,金额为12,就再开一张红字发票金额为-1,把金额在变成11。 这样三张发票加在一起,数量11,金额也是11。