你好 实际抵时用 其他收益 科目 借应交税费,贷其他收益

您好老师,我公司去年税控费账上记在了进项税额,申报表记在了表4,因为一直没有销项,申报表没有抵减,所以我账上进项留抵税额比申报表多280元,这月我申报时想把这部分抵减掉,怎么调整呢?
老师,请问建筑行业之前增值税地方预缴的税款有留抵的(留抵的是一般计税项目税款),现在我开了简易计税的项目,那么之前留抵的增值税可以用来抵减这次需要缴纳的税款么,现在要纳税的项目是在公司所在地,不需要预缴,直接征期申报就行
我们公司办理了增值税加计抵减,之前都会把留抵税额计入待抵扣进项税当中,现今做了一部分的进项税转出,怎么进项账务处理
我们公司有增值税加计抵减的项目,当月进项税额百分之十可以抵减,之前一直没有入账,现在销项抵减了这部分留抵想问下怎么设置科目以及记账。
我们公司有增值税加计抵减的项目,当月进项税额百分之十可以抵减,之前一直没有入账,现在销项抵减了这部分留抵想问下怎么设置科目以及记账。
请问如果留抵税额超过了要缴纳的增值税该怎么做分录?
老师 报系统的资产负债表起初数不一致 今年不相等 明年就相等了吧?
老师,房地产公司在办理业主的房产证时,我们收取了代办费,不是代办契税和维修基金的代办费,就是办房产证的代办费,怎么做分录?
老师您好,认证进项税额比账目的进项税额多怎么处理
请问老师,卖奶茶需要交文化建设费吗
老师好,11月的进项税额转出的话是怎么做账呢,已认证了的,是借进项税额转出,贷已认证进项吗
老师你好,我们12月15号缴纳了25年全年的房产税和土地税,请问12月份当月做凭证时候。用计提吗?还是直接借税金及附加,房产税,土地使用税,贷银行存款
老师,季度不超过30万元的小规模纳税人,2025年确认20万未开票收入,请问2026年开票时可以冲回25年的未开票收入吗?
请问,咨询公司的印花税以什么数据为依据申报?
老师您好,租的厂房的水电 费用电量表来做发票可以吗?因为户头是房东的
那每个月有进项留抵时怎么做帐呢
借未交增值税贷转出多交增值税。
如果做账做到其他收益科目会影响企业所得税的缴纳吗
会的,需要缴纳企业所得税的。
那我做到转出多交增值税科目期末怎么结转呀,需要结转到其他科目吗
这个科目可以有余额的,就是过渡科目。