你好 这个严格来说,只是未申报,你这个说偷税漏税就太严重了
老师,您好,我在一家农业扶贫公司(零售行业)做会计,然后办税人员是我,财务负责人是老板自己。 公司有很多情况,就是开给客户的发票产品写的是扶贫组合产品免税,但是实际上发货的产品不是免税产品,这是不是属于虚开发票,偷税漏税啊? 还有老会计交接给我的时候就没有外账,内账混乱[裂开] 报企业所得税是根据内账大概数据报的 这种情况我应该怎么办啊?我要不要辞职啊?公司出事的话跟我有没有关系啊?
老师你好,购买了商品赠品送给客户,申报了未开票收入,但是做账的时候是:借 销售费用 贷 库存商品 费用化后。,报表里的营业收入就会与增值税申报表上不一致,这个有关系吗?
老师好,单位购买化妆品送给客户 账上做了业务招待费 但是没有申报个税,这种属不属于偷税漏税了。
老师,请教您一个问题,我们公司属于零售企业,在口岸销售免税产品(主要是酒类),不交增值税但交所得税,公司的库存受海关的监管,公司经常会把公司的酒让店员按卖价买单出来做招待或是给客户试饮,然后店员再按购买价做报销,那这样我要怎么做账务处理呢?
老师,我们公司是做光伏电站安装的(一般纳税人),我们单位给临时工购买的雇主责任险可以进行认证进项税抵扣吗?但是临时工我们不做工资申报个税的,这种情况进项抵扣了,做会计分录计入福利费是不是有点不行,老师,税务上不是说属于福利费不能进项抵扣吗?
看回放和直播课 几分钟就闪退,非常耽误时间,用的手机,问了客服老师没人回复
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰!!! 老师,那我7月生产成本的核算表中的领出和7月原材料进销存领出出库这栏是不衔接的。这样子的话。
请问法人实缴70万,收入100万,再返给法人70万,要交什么税
老师,产成品成本,人工和制造费用怎么分配?
我们公司主营业务收入是销售商品,服务费收入怎么做账呢?
老师,我第二季度的企业所得税报表的成本和期间费用有错误,如果更改成本会有预警吗?
老师,请问一下建筑公司,一般开发票是按照合同开,还是按照结算单开的哦?结算单是完成多少结算多少钱的。
年底要把未分配利润转出分红的时候,然后,它的分录是怎么做呢?
老师,商品房买卖合同为什么不行,只有政策性房屋买卖合同才属于专属管辖,怎么理解
老师,我有一笔固定资产清理的金额,我从固定资产手工表上查不到对应的金额,我现在该怎么把手工表的明细调整到和账上固定资产的原值相等哈
好的,那老师比如 化妆品10000 代扣个税是2000 这个怎么写 借 管理费用 业务招待费 10000 贷 现金10000 扣缴的个税 怎么写分录
这个个人所得税是你们自己承担,还是要向客户收取的阿?
两种方式都写下,谢谢老师
这个只能选择一种哦,要不然打字要很久的
好的 那就全部由公司承担吧 还有这个 个税的信息是写谁的
借:管理费用等 贷:主营业务收入 增值税 同时 借:管理费用等 贷:应交税费---个人所得税
这个怎么还要确认主营业务收入?
是的,这个要视同销售的
普票现在不是都没税额了吗 那怎么确认税额 发票上金额就10000 税率 免税
这个你们要开发票出去阿,或者作为未开票收入的
不是,是我们外面购买了化妆品 化妆品专柜那开了普票给我们。我们只是把化妆品送给了客户。
是的,是你们送给客户的阿
不能直接 借管理费用 业务招待费10000 贷 现金 10000 在做一笔代扣个税的分录?
可以的,但是你这个金额很大,是赠送的,建议你作为视同赠送处理
要是金额小 后面代扣个税的分录 是怎么写的
这种就没有解除过了
好的,谢谢老师
不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d