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增值税申报表里,填不进本期己开具13%销售货物的数据是什么原因?本期己抄税。是第一次开具此项目。

2022-09-16 15:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-16 15:09

关键是, 你是一般纳税人吗

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快账用户4536 追问 2022-09-16 15:11

是呀,前面一直有申报13%租赁,本月是租赁跟销售货物都有开具发票。

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齐红老师 解答 2022-09-16 15:12

那就系系统的问题了,联系12366处理

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关键是, 你是一般纳税人吗
2022-09-16
进项税额,你这个对应认证发票没,认证填写附表2 第2栏就可以,留底税额主表是自动生成,不填写附表2
2021-04-09
你好,不需要转出 ,你这个不是不得抵扣,不需要转出,你认证进项税额吗,附表2 第2栏填写4291.21 留底税额主表会自动生成不需要填写
2021-04-09
你好这个意思是附列资料第8栏=主表第一栏,你要是有专票填写2栏,普通发票三栏 这个意思
2021-07-05
这个是有差额纳税的纳税人填写,没有忽略就可以,可以不管这个,本期发生额和本期扣除额,
2020-12-10
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