同学你好 这个收不回来吗

法人用成立的个体户用于去建设银行贷款,期限是10年,一百多万,账务处理为,借:银行存款,贷:长期借款,然后这笔钱转给了法人和股东,借:其他应收款~法人或股东,贷:银行,请问老师这样处理是否有问题??以及其他应收款长期挂在借方100多万是否到时候会交红利所得,如何合理回避税务风险,去抹平其他应收款借方金额呢?
法人用成立的查账征收!的个体户用于去建设银行贷款,期限是10年,一百多万,账务处理为,借:银行存款,贷:长期借款,然后这笔钱转给了法人和股东,借:其他应收款~法人或股东,贷:银行,请问老师这样处理是否有问题??以及其他应收款长期挂在借方100多万是否到时候会交红利所得,如何合理回避税务风险,去抹平其他应收款借方金额呢?
法人用成立的个体户用于去建设银行贷款,期限是10年,一百多万,账务处理为,借:银行存款,贷:长期借款,然后这笔钱转给了法人和股东,借:其他应收款~法人或股东,贷:银行,请问老师这样处理是否有问题??以及其他应收款长期挂在借方100多万是否到时候会交红利所得,如何合理回避税务
我家账上挂了其他应付款贷方200多万,但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢? 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借:银行存款 贷:其他应付款,实际支付时,就借:其他应付款 贷:银行存款 就是所有收到的钱都做了其他应付款的贷方,用钱的时候并没有从其他应付款减少。而是很多用在经营费用上了。然后这个其他应付款就没有结转。 现在应该怎么处理?
公司以经营贷的方式贷款,贷了六百万,但是从民间过桥借了四百万还尾款,当时钱到账直接转给法人了,借其他应收款600.贷短期借款600.连续好几年都是这样操作,所以导致其他应收款一千多万了,这个该怎么调整?
老师好,固定资产净值和预估残值相等了,还需继续计提折旧吗?未处置
投资款31万已转入公司,现在想退回股东有什么方法,怎么退回
老师,我们要报无票收入,这个应该问谁呢?前任也不说,老板也不清楚
一家做保函咨询公司,小规模纳税人。 上个季度开了19万专票,收到成本票6900元左右。未分配利润大概在18万左右,老板只想缴纳800多的所得税,我应该怎么处理呢
老师,我们物业公司购买了一批酒瓶包装,老板亲戚家有酿酒厂,我们直接给厂家支付56000元,厂家给我们开回包装发票,其实我们这批包装盒基本企业都没用,本来可能老板为了要送礼,可一直没用,都在酒厂放着呢,这笔费用我需要怎么入账合理呢,避免税务风险的最好方法
老师你好,收到的出租车打的那种单子,可以抵扣不?抵扣按几个点?
广宣费,营业收入的15%准予扣除,超过的以后扣除,以后扣是什么意思老师,比如2025年广宣费一共10000,收入5000,5000*15%=750,10000-750=9250,9250符合什么条件能在以后税前扣除
个体户定期定额的个税如何申报
材料商进项发票未开给公司,公司可以先开给客户嘛
老师,临时工可以不交社保吗,工资条也不做社保补贴。
从外面借的钱还贷款,然后变成全款房,抵押出来,借钱未体现在帐里,导致其他应收款过高,
那这个冲减就可以了
怎么冲呢?
同学你好 借银行 贷其他应收款