您好! D0就是当期的股利D1是预计下期的股利。
老师大概情况是这样这几年经营不善,去年账面亏了30多万,前年赚了60多万,大前年也是亏了10多万。今年我们打算向信贷公司借款,因为想做新的项目,但是这里有个问题,就是B厂商一直有200万票没开给我们,我们预付也挂了200多万,我们和B款项已经结清,这些票开出来其实都是成本,这样一摊前几年基本都在亏。信贷公司风控那边我们过不了,款带不下来。 我这里大概想了2个粗暴的办法。第一个 那没开的200多万票我们拒不承认,信贷公司查出来的话,我们就说B没开票给我们,他们属于无票收入,我们款项已清。预付账款那我们就说是放在B那边的货款,这办法我觉得风控那边还是不会信(我不知道风控的原理)。第二个办法,还是那200多万票我们不承认,预付那边叫B这个月给我们打一笔200的款项,就是暂用几天,先把我们账面预付冲掉。等风控查过了我们再把预付补回来,200多万的票叫B今年分次开给我们,我们再分次确认成本。我现在不知道这2种办法行不行。 (问题有点长,前面问了2次都没写完,其实我这里还省略了一些麻烦老师了)
您好老师,请问我20年中级会计实务和财管分别听的劲老师和梁天老师的课,都听完了,但是没有刷题,现在我想备战22年考试,因为之前都是自己一个人学习,并没有在群里和同学一起,现在我有点迷失自我,不知道从哪里备战,我是不是需要看20年中级的预科班,精讲班,基础版,冲刺班,我大概看了一下,时间都很长,这样看视频也需要一定时间,还是说因为我前期看了,直接刷题,那么问题来了,在哪里耍呢?谢谢老师
请问老师,我们单位有笔长期挂账“应收账款”2017年挂账的,现在对方已经确定由于质量问题签订“应收账款”剩余款项不予支付,经过董事会决定作为损失,计入本年的“营业外支出-其他损失”,请问这笔损失的增加,我们认为这笔损失属于以前年度损失(2020年以前我公司核定征收所得税)。因为是损失我想这样列支不知是否正确:一本年的所得税表将其列为所得税调增项;二认为就是本年的亏损项列支不动,这样我公司体现亏损额较大。老师可以帮帮忙我们怎么可以合理合规的处理此项企业所得税的计算和缴纳。
老师,第二问,这一小问我不知道如何确定这个股利2是D1还是D0,之前听网课是说D0是已经支付的,因为这是19年预计2020年所以是D1吗
老师,因为我是去年考的初级,然后今年如果说要想考中级的话,他第一个是学历,学历的话,我的学历大专是可以在。那个学籍网上学信网上查的到,但是就是说,他不是还有一个那个什么信息采集嘛,我也没有采集,还有因为我之前是在深圳考的。然后信息都是在深圳那边,就是初级的那些信息,然后还有就是因为去年才考,今年才拿,今年年初才拿到证,所以说如果说那个。那个继续教育他要不要填这些,我这个条件不知道符不符合。 就是我的大专也是函授的,一九年开始读的,然后到二二年也是去年才拿到大专证,去年拿到的大专证,去年拿到的初级证,然后。这样考出社会的话是出了出来十多年了,这样子考可以考大可以考中级吗?这个条件能不能考中级呀。
老师,是不是要把税务申报了才能注销营业执照啊
9月时候 公司发了500/人 过节费,这申报个税时候 ,是合并9月的工资表中加一栏过节费, 申报工资薪金是吗?
我们是一般纳税人企业去年购入的设备1,000,000对方给我们开完了发票,我们已经认证了之后我们发现有部分,也就是说500,000设备的质量不合格,对方已同意退货,那么这个退货发票怎么开?请说的详细一些。
老师,季报所得税申报表时职工薪酬那栏怎么填写?从哪里取数
纳税人在什么情况下可以免税
老师,昨天申报的第三季度财务报表数据错了,还能更改吗?怎么更改,谢谢!
农民专业合作社采用〈农民专业合作社会计制度〉报表,补缴去年企业所得税汇算清缴会计分录怎么做
老师,我们老板是一家公司职员,他成立了一家小规模纳税人,给他所在公司提供服务,提供了30000元的服务,他所在工司只支付了他26500元,剩下的3500元是单位给老板交的五险一金,这个业务怎么做账务处理?麻烦写一下完整的分录
老师:银行存款余额为正,库存现金科目没启用过,为什么到资产负债表这一步货币资金就为负数了?
老师好,请问残疾人保障金现在申报的应该是2024年的对吗?