你们发起红字信息确认,理由选择退货
老师,我有一个去年的设计施工一体化的总承包项目,当时甲方说让设计费开给我们施工企业我们开票给甲方,现在要付尾款了,甲方又不同意了,非要设计公司开票给他们,现在设计公司要求我退票给他们,他们钱退回来,可是去年发票已经做进项目成本,那我把发票退给他,发票是专票,去年也认证抵扣了,那账我要怎么调整,还有20年的汇算清缴报表怎么调整
老师,您好,请问我们是出口退税外贸企业,进口货物对方给我们开了增值税专用发票,我方已认证,但后期发现错误,对方又开了红字发票给我们,纳税申报表中这个退票的进项税额我们应该怎么填?填在哪一行?可以说明一下吗?谢谢
你好,2022年4月我们购买一台设备,一直到现在我们都没有使用,我们跟供应商协商好了,准备把这台设备退回厂家,那么当时的设备的进项发票我们已经认证了,我们应该怎么做这张发票? 请说的详细一些,我们应该怎样给对方开发票退货,
请问2022年我们购进了一台设备,直到现在我们没有使用,因为我们可以说用不上了,现在跟厂家协商,准备退回去折价退回去,原先购进1台是10万,现在厂家说这个价50,000当时的进项发票我们已经认证了,那我们应该怎样给对方开发票?这笔业务我们应该怎样做?请说个详细一些十分感谢。
老师,我们公司投入一部分资金到另一家生产设备公司作为生产研发新设备的研发费用,新设备生产试验成功后,我们公司再付尾款就是货款买下设备,新设备一直没有试验成功,年底了,我们要对方开发票,对方说那是共同研发费用,不能开发票,而且合同还没有走完,老师,您说我们公司现在怎么办好啊?
老师,第三季度做账软件点资产负债表报表重分类了,年初数和期末数都发生了变化,那我申报财务报表的时候是只更改当期的期末数吗?年初的数先不动?还是都需要按照重分类后的申报,那一二季度已申报的需要更改吗?麻烦老师回答细一点可以吗?我这边不能进行追问。感谢
老师,小规模纳税人,我们主要做工地项目,劳务费没有发票,只有在个税里申报了工地人员的个税金额挺大的,这样可以吗???
我公司有一宗矿权需要转让给其他公司,可以采用什么方式处理呢?涉及的税费有哪些呢?哪种方式可以合理避税呢?2家公司属于同一控制下的企业
老师您好,请问公司没有核定印花税税种,需要申报印花税吗?
我想要这个老师讲的表格
您单位申报营业收入【32030.66】小于增值税申报收入金额【1494014.6】,差异金额【1461983.94】元,请根据实际情况确认申报数据是否准确,如数据准确请说明差异原因。 请问这是什么意思
老师,申报个税7月没有申报,现在显示是8月,怎么变更申报7月呢
老师,已经离职的员工,社保基数调整,个人部分追不回来,由单位承担,怎么做账
老师我在转让股权的时候,税务局反馈回来实收资本与股权原值不否。这是一个小规模企业,实收资本为认缴资本是零,我股权原值填的也是零呀。怎么就不对了呢?
我的个税本月申报122509,在做企业所得税申报的时候,已计入成本费用薪酬填的122509,实际发放的也是122509,出来下面提示框是什么意思
我红字申请的流程是怎样的?进哪里去做?把步骤给我发一下,十分感谢。
录入确认单:我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单录入 对方确认:我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单处理 我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具
我还是没听明白,这个货是去年购入的发票已经开了1,000,000,今年要退货500,000那么的申请单的金额应该怎样写说的详细一些?
退货就退500,000的金额就行了
那么在哪个地方写退货500,000呢?是不是应该找到当时开具的那张发票?把操作步骤跟说的详细一点呗
按这个流程录入确认单: 我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单录入