咨询
Q

我们是一般纳税人企业去年购入的设备1,000,000对方给我们开完了发票,我们已经认证了之后我们发现有部分,也就是说500,000设备的质量不合格,对方已同意退货,那么这个退货发票怎么开?请说的详细一些。

2025-10-22 08:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-22 08:45

你们发起红字信息确认,理由选择退货

头像
快账用户7249 追问 2025-10-22 08:47

我红字申请的流程是怎样的?进哪里去做?把步骤给我发一下,十分感谢。

头像
齐红老师 解答 2025-10-22 08:47

录入确认单:我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单录入 对方确认:我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单处理 我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具  

头像
快账用户7249 追问 2025-10-22 08:50

我还是没听明白,这个货是去年购入的发票已经开了1,000,000,今年要退货500,000那么的申请单的金额应该怎样写说的详细一些?

头像
齐红老师 解答 2025-10-22 08:50

退货就退500,000的金额就行了

头像
快账用户7249 追问 2025-10-22 08:54

那么在哪个地方写退货500,000呢?是不是应该找到当时开具的那张发票?把操作步骤跟说的详细一点呗

头像
齐红老师 解答 2025-10-22 08:57

按这个流程录入确认单: 我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单录入

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你们发起红字信息确认,理由选择退货
2025-10-22
您好,这个好处理的,我们认证抵扣了也入账这个进项税,分录是原来分录的反分录(把进项税改为进项税转出并写在贷方正数),我们申请红字确认单,供应商开红字发票,我们的在增值税附表二第20行做进项税转出
2024-11-16
税务处理 由于已经认证了进项发票,需要开具红字发票信息表给厂家,厂家凭红字发票信息表开具红字增值税专用发票。 你们根据厂家开具的红字发票冲减进项税额和固定资产账面价值。 账务处理 冲减固定资产和进项税额: 借:固定资产 - 100000(红字) 贷:应付账款(或其他相关科目) - 100000(红字) 应交税费 - 应交增值税(进项税额转出) - 13000(假设 13% 税率,红字) 记录退回设备折价收入: 借:应付账款(或其他相关科目)50000 贷:固定资产清理 50000 结转固定资产清理科目: 借:固定资产清理 50000 贷:营业外收入(如果有差价收益)或营业外支出(如果有差价损失)50000
2024-11-16
你好 ; 你就    开红字信息表 做进项税转出。  然后销售方开红字发票给你红冲 处理即可 
2021-11-09
同学你好 认证了现在要转出吗
2021-11-09
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×