咨询
Q

老师请教:8月份没有开票,但有材料商及劳务公司提供进项票回来。请问在电子税务局申报增值税,是零申报的吧?

2022-09-16 17:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-16 17:42

可以的,可以这么做。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
可以的,可以这么做。
2022-09-16
不可以的,八月份你先暂估不考虑增值税,然后九月份红冲暂估在做发票的 报税按照你电子税务局平台的
2023-09-02
亲,如果是出口退税类勾选-用途确认,本身不需要填报增值税申报表,直接用于出口退税即可。 但是,为什么你报表的待抵扣进项税额是有数据的呢?
2024-05-10
1.是 2.你好,你是没有进项税吧? 开了发票有销项的
2020-08-08
必须得有增值税申报表,才能进行申报,和主管税务机关沟通确认一下,得加上表以后才能0申报
2022-10-25
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×