(1)销项税额=33900/(1%2B2%)*2%=664.7 (2)销售货物,10735/(1%2B13%)*13%=1235 (3)报废的包装物属于营业外收入,无需缴纳增值税 (4)51500/(1%2B3%)*3%=1500 应缴纳的增值税=664.7%2B1235%2B1500

1、甲企业为增值税一般纳税人,本年6月发生以下业务:(1)购进纪念品,取得的增值税专用发票上注明增值税1000元,将其全部用于集体福利。(2)从某增值税小规模纳税人处购进原材料90000元(含税),取得增值税普通发票;支付运输企业(増值税一般纳税人)不含税运输费15500元,取得增值税专用发票。(3)销售汽车装饰物品,取得不含税收入15000元;提供汽车修理劳务取得不含税收入5000元;出租汽车取得不含税租金收入10000元;(4)当月将本企业使用过的2008年购入的一台机器设备销售,该机器设备购入时不得抵扣且未抵扣进项税额,取得含税销售收入4120元,甲企业未放弃减税。甲企业取得的上述增值税专用发票在本年6月均符合抵扣规定。甲企业取得的上述增值税专用发票在本年6月均符合抵扣规定。【工作要求】(1)计算甲企业本年6月准予抵扣的进项税额;(2)计算甲企业本年6月的增值税销项税额;(3)计算甲企业本年6月的应纳增值税。
甲企业为某市一家酒厂,系增值税一般纳税人,生产各种酒类产品。2017年3月,甲企业发生下列经营业务:(1)购进一批原材料,取得增值税专用发票上注明的价款为22000元,委托某运输企业(增值税一般纳税人)将其运回企业,支付不含税运费1200元,取得增值税专用发票。(2)销售边角废料,取得不含税收入62000元;销售自己使用过的小汽车1辆,取得含税收入45000元(该辆小汽车系2013年3月购进,账面价值为80000元)。(3)从某增值税一般纳税人处购进生产检测设备,取得增值税专用发票上注明的价款15000元。(4)销售白酒和啤酒给丁商场,其中销售白酒开具增值税专用
. 甲企业(一般计税方法纳税人)为某市一家酒厂,生产各种酒类产品。甲企业发生下列经营业务: (1)购进一批原材料,取得的增值税专用发票上注明的价款为23000元,增值税为2990元。委托某运输企业(一般计税方法纳税人)将原材料运回企业,支付不含税运费1 300元,取得增值税专用发票。 (2)销售边角废料,取得不含税收入62 000元;销售自己使用过的小汽车1辆,取得含税收入40680元(小汽车于2017年2月购进,账面价值为80 000元)。 (3)从某一般计税方法纳税人处购进生产检测设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为14 000元。 (4)销售白酒和啤酒给丁商场。其中,销售白酒开具增值税专用发票,收取不含税价款120 000元,另外收取包装物押金27 120元;销售啤酒开具普通发票,收取价税合计款169 500元,另外收取包装物押金37 120元。双方合同约定,丁商场于2019年7月将白酒、啤酒包装物全部退还给酒厂,可取回全部押金。
某生产企业为增值税小规模纳税人,2019年10月对部分资产盘点后进行如下处理:销售边角废料,由税务机关代开增值税专用发票,取得含税收入70000元,销售使用过的小汽车一辆,取得含税收入60000元。计算该企业上述业务应缴纳增值税额
1.目的:练习小规模纳税人应纳增值税税额的计算。2.资料:某商业零售企业为增值税小规模纳税人,某月发生如下业务:(1)购进货物,取得普通发票,注明价款共计12000元。(2)销售货物一批,开具普通发票,收取含税收入共计5150元(3)销售货物一批给某増值税一般纳税人,委托主管税务机关开具增值税专用发票,不含税售价为30000元,增值税为900元。(4)销售旧的小汽车一辆,取得含税收入45000元。(5)初次缴纳当年税控系统的技术维护费1500元,取得技术维护单位开具的技术维护费发票3.要求:根据上述资料,计算当月该商业企业应缴纳的增值税额
长期待摊费用是损益类的费用,为什么期末不结转到本年利润?
懂老师,有问题请教您,发您邮箱明早帮我看下可以吗
老师,企业变更后的公司章程在哪下载
资产负债表不平从哪里去核查
你好,小规模纳税人股权跟法人变更,目前已变更完成,新的营业执照已制成,我接下去要做什么操作?在网络上查询到都是先做税务变更,再去工商变更,那我现在新的营业执照已制成,还需要税务变更吗?
老师好,公司注册下来没有业务税种核定里面也没有营业账簿这个税种,有些是有业务但没有实收资本,也没有核这个税种,所以在1月份没有出来这个报表,像这种没有该税种又没有需要申报的账簿资金的,需要去申报这个年度印花税表吗?
委托货代可以申请退税吗
老师,如果以前年度都是亏损,今年利润表累计金额是正数,可以用以前年度亏损不交所得税吗
你好,我12月份忘记勾选抵扣项, 1月份才记得勾选抵扣项,现在申报增值税,想用元月份勾选的抵扣12月份的。这个要怎么操作呢。可以用元月份勾选的抵扣项抵扣12月份的吗
我从哪里能看出我2月份有个附加税退税的原因