你好,退回发票的时候,做之前入账的相反分录

老师,请问公司处于剥离期,发现账上预付款在去年底时有发票未收回来,今年6月份业务人员才将去年开具的发票交回冲预付款。该如何处理?对方拒绝重新开具发票
我公司是一家一般纳税人建筑劳务公司,租了一个设备做事,对方带人带设备来工地上做事,现在对方公司要这边结算,要开发票进来,开票的事项要注意什么?是开9个点的专票吧,开票的项目是选建筑服务,工程服务吗?然后备注栏写工程地址,工程名称,再写个租赁费呢?
去年12月份收到劳务公司开具的发票,本月发现劳务公司开具的发票,备注栏未备注项目名称与地址,退回去让对方红冲,我这边账务如何处理?
老师,我去年收到对方去税局代开的发票,现在对方说税局打电话说这家公司开的发票没有备注工程名称和地址,需要我把发票退给他们,他们要去税局红冲从新开具,那我到时候把他们红冲的发票还有新开的发票放到去年的账里面可以嘛,因为我去年也抵扣税金了,也结转成本了
老师我收到采购方代开发票,已经抵扣了,销售方是税务局名称和纳税识别号,备注栏是销售方名称和纳税识别号。问题:1.发现发票错误是不是我开具红字信息表给对方去税务局红冲,重新开具 2.我开具红字信息表那对应的销售方名称和纳税识别号是填税务局名称和纳税识别号,还是填销售方公司的
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
老师 我是一般纳税人,主业是种植并销售水果西红柿,这部分收入只需要交印花税,其他任何税不用交,目前产量不够卖外购别人的水果西红柿销售,外购部分需要缴纳什么税?
收到美元货款,按什么时间的汇率入账
不做法人,我在公司上班,但是在其他公司做监事有风险吗,
老师,我4月份一笔业务都没做,5月初又收到了好多单据,那么5月可以做4月的账务处理吗
去年发票享受小规模1%的税率,本月红冲还可以在开具1%的发票吗?
你好,红冲发票是按1%,正常发票就无法开具1%的了
但是业务真实是发生在去年啊 不能按照1%开具出来发票了吗?
你好,是的,是这样的 红冲之后的正数发票,需要按现在的税率开具才是的
不是红冲按1%开具 正数的也应该按照1%开具吗
你好,这个不是这样的