您好 计税销售额30*10000*(1-0.2)/(1%2B0.13)=212389.38 销项税额30*10000*(1-0.2)/(1%2B0.13)*0.13=27610.62

.某商场为增值税一般纳税人,某月销售给甲企业电脑200台,每台不含税价为4000元,由于购买方购买数量多,按八五折优惠价格成交,并将折扣部分与销售额同开在一张发票上。另合同规定,购买方10日付款享受3%折扣,购买方如期付款。要求:(1)这两笔折扣是否可以从销售额中从扣除,请说明理由。(2)计算该商场当月增值税销项税额
(二)某新华书店批发图书一批,每册标价10元(不含税),共计500万册,由于购买方购买数量多,按八折优惠价格成交。并将折扣部分与销售额同开在一张发票上。税率9%,请计算该笔业务的销项税额
某商场为增值税一般纳税人,2019年6月1日批发销售给A企业空调100台,每台标价(不含税)1800元,由于购买数量较大,给予购买方七折优惠,并将折扣额与销售额开在一张专用发票上。同时约定付款条件为“5/10,2/20,n/30”。当月10日收到A企业支付的全部货款。【问题】:计算商场上述销售业务应申报的增值税销项税额。。
、某新华书店批发图书一批,每册标价20元,共计1000册,由于购买数量多,按七折优惠价格成交,并将折扣部分与销售额开在同一张发票上,10日内付款2%折扣,购买方如期付款,计算销项税额,并编制确认收入和收款的分录。
某新华书店2021年6月批发图书一批,每册标价30元(含增值税),共计10000册,由于购买方购买数量多,按八折优惠价格成交,并将折扣部分与销售额同开在一张发票上。15日内付款可享受2%的折扣,购买方在第10天付款,请计算计税销售额和销项税额。
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?
老师,舍业企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额合计35万多,资产负债表的未分配利润30万多,这是怎么回事了
税率不是百分之九嘛老师
图书的税率
对的 对的 我忘记是图书了 税率应该是9% 实在抱歉 计税销售额30*10000*(1-0.2)/(1%2B0.09)=220183.49 销项税额30*10000*(1-0.2)/(1%2B0.09)*0.09=19816.51
甲首饰店是增值税一般纳税人。2020 年11 月采取“以旧换新”方式销售一批金项链。该批金项链含增值税售价为135600 元,换回的旧项链作价124300 元,甲首饰店实际收取差价款11300 元。已知增值税税率为13%,要求计算甲首饰店当月该笔业务增值税销项税额。
该笔业务增值税销项税额 11300/(1%2B0.13)*0.13=1300