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老师,我单位和其他公司有个业务往来,我从他那有一部分收入,他从我这里有一部分收入,这个应收应付可以互相抵了,但是这个收入我得做呀,我得交税呀,可是我怎么给领导说,他就觉得他没拿到钱,不牵扯交税开发票的事,我怎么给他解释呀,你有好办法吗

2022-09-17 10:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-17 10:05

你好,不能相互充钱的,应该相互做收入和成本,而且要相应的有发票,不可以相互重叠的,因为这样被数据查到会有问题的。

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快账用户6203 追问 2022-09-17 10:06

我是知道的,但是我怎么和领导解释,他总觉得他没收到钱,就不用交税。

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齐红老师 解答 2022-09-17 10:09

你好,你就跟他说,你说,你说这是税务局的规定,说必须咱收到钱就要确定收入,咱给他钱,他就要确认收入,不能相互理解。

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齐红老师 解答 2022-09-17 10:10

不能相互抵减的。这个意思

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你好,不能相互充钱的,应该相互做收入和成本,而且要相应的有发票,不可以相互重叠的,因为这样被数据查到会有问题的。
2022-09-17
你好!你可以让对方打银行回单和流水给你做账,如果发生业务没有开票就做无票收入。
2023-06-12
你好,实际这些都是什么业务的?
2025-09-12
您好,理清你单位的账务首先的理清你单位的业务实质,是否有相应的合同协议进行支持,如果对外资金流入流出都是你单位的收入和费用,那就涉及你单位税费了,如果只是代收代付,是否有合同约定,由于大额发票开给各企业,就是各企业的费用,对你单位只是资金往来的问题了,相应原始凭证就是银行回单,小额发票开给你单位只能作为你单位费用入账,不可以做往来代收代付,同时还必须有相应资金流水来支持你单位费用发票
2023-12-26
有一个合同,对方需要给你开租赁发票。
2022-12-15
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