借管理费用职工教育经费 贷应付职工薪酬职工教育经费 借应付职工薪酬、职工教育经费, 贷其他应收款。

我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?
老师,收到这个样的发票,怎么写分录,付款时做,借,其他应付,贷,银行存款,收到发票,我是不是要先做借,研发支出贷,其他应付借,然后再转入管理费用
老师,上月支付职工培训费款,本月收到发票。当时转时借:其他应收款,贷:银行。现收到发票怎样账务处理?
上月计提费用报销按照其他应付款入账的,本月实际是银行支付,上月计提借应付职工薪酬福利费10贷其他应付款,本月收到发票是银行支付出去的,怎么平其他应付款
应付月结60天(从收到发票时算),购买固定资产,收到发票时账务处理: 借:在建工程 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:应付账款 借:固定资产 贷:在建工程 到支付月结款时账务处理: 借:应付账款 贷:银行存款 这个分录对吗?
老师您好!请问月底想快速知道账户余额应该怎么算?
工伤赔偿应该计入哪个科目
客户充值赠送的部分用什么科目
销售方是一般纳税人,我司是小规模纳税人,我司购原材料,卖方开普票和专票对我司的区别:开专票他销项税能抵扣,我司全部做成本,开普票,我司也是全部做成本,那这个普票税率是多少?卖方针对这个税点会抬价吗
外贸企业开销售发票时,有禁止出口视同内销的货物,建议与可出口货物开在同一张发票上吗?要分开开销售吗?
老师您好,请问外币交易下的固定资产,在资产负债表日发生的减值损失,比如购买时价款是100万美元,即期汇率1美元=6人民币元,资产负债表日确认减值损失10万美元,即期汇率1美元=5人民币元,请问如何账务处理,谢谢。
你好,老师。我们公司是小规模公司,做亚马逊平台的。9810,自己公司抬头出口报关,比如我26年1季度,报关金额是60万,1季度平台收入40万。要按照哪个金额确认收入?按照哪个金额申报增值税
老师您好,科目余额表没有给到最末级影响大吗
我们是小规模公司,做亚马逊平台的。9810,自己公司抬头出口报关,比如我26年1季度,报关金额是80万, 1季度平台收入50万。请问要按照哪个金额确认收入?按照哪个金额申报增值税。。
做亚马逊平台的。9810,自己公司抬头出口报关,比如我26年1季度,报关金额是60万,1季度平台收入40万。要按照哪个金额确认收入?按照哪个金额申报增值税
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。