你好是的,是这么做的。

老师,购买电脑款已付电脑收到,发票没收到这样处理对吗? 借预付账款 贷银行存款 借固定资产 贷应付账款—暂估价 收到发票 借固定资产(红字) 贷应付账款(红字) 借固定资产 贷预付账款
老师,我想问一下,购买需要安装的固定资产,购买时支付了部分款项。借:在建工程,应交税费 贷:银行存款,安装完工,转入固定资产(按合同价)尾款未支付,分录借:固定资产(部分不含税)贷:在建工程。预估部分,借:固定资产(含税部分)贷:应付账款可以吗
老师,以下分录您帮我检查一下,是不是对的呢? 6月1日,收到政府专项扶贫资金 借:银行存款 20万 贷:专项应付款—某某项目 20万 6月1日收到货款发票 借:在建工程—项目 20万 贷:应付账款—供应商 20万 支付货款 借:应付账款—供应商 20万 贷:银行存款 20万 6月22日收到政府专项扶贫资金 借:银行存款25万 贷:专项应付款—项目25万 6月24收到货款发票 借:在建工程25万 贷:应付账款—供应商25万 6月30日支付货款 借:应付账款—供应商227500 贷:银行存款227500 6月30日完工验收,在建工程转入固定资产 借:固定资产45万 贷:在建工程45万 关于“专项应付款”科目的结转,结转到“营业外收入”吗?货款还有22500元是保证金,1年后支付,此笔款项该怎么体现呢
借:预付账款 1200‘ 贷:银行存款 1200 借:在建工程 1600 应交税费-应交增值税(进项税) 208 贷:预付账款 1200 应付账款608 借:应付账款 608 贷:银行存款 608 借:在建工程 805 贷:工程物资500 应付职工薪酬305 借:固定资产 2405 贷:在建工程 2405 借:制造费用20 贷:累计折旧 20 账面余额=2405-20=2385 发生减值2385-2300=85 借:资产减值损失85 贷:固定资产减值准备 85这个累计折旧为啥是20老师累计折旧怎么算
老师 借:预付账款 1200‘ 贷:银行存款 1200 借:在建工程 1600 应交税费-应交增值税(进项税) 208 贷:预付账款 1200 应付账款608 借:应付账款 608 贷:银行存款 608 借:在建工程 805 贷:工程物资500 应付职工薪酬305 借:固定资产 2405 贷:在建工程 2405 借:制造费用20 贷:累计折旧 20 账面余额=2405-20=2385 发生减值2385-2300=85 借:资产减值损失85 贷:固定资产减值准备 85这个累计折旧为啥是20老师累计折旧怎么算
软件6个点,和13个点有什么区别
老师,咨询费的合同需要缴纳印花税吗?就是建筑公司体系认证的公司,我们和它签合同,要缴纳印花税吗
我们小规模,酱油被查过期了,市场局拉走了,怎么做账?还有面粉过期了不能卖了,老板拿走了,怎么处理
老师 我1季度暂估了100万的成本 后续陆续进来成本发票 进来的成本发票金额是多少我就做一个新的凭证并且附上发票冲当时暂估的那个凭证,请问一下 这个进来的成本发票我是不是还要打印出来放在当时暂估的那个凭证后面一份呢?
老师我的土地在农村,上面自建房子,做粮食收购业务需要交房产税吗,需要交城镇土地使用税吗?
外贸公司出口货物,把生成销售单位填成工厂公司名,货代确定无法改报关单,这种情况下是否能开具零税率销售发票。然后不退税会有什么影响吗
搅拌站付的安全责任险怎么做分录
往期25年业务收入开了票,现在要红冲发票,需要修改纳税申报表吗?
老师,公司给个人开工资17000元,应怎么上个税
请问公司欠A公司汇款,A公司注销了,款现在可以打给法人吗?
那如果是这么做 收到发票时账务处理: 借:应付暂估款(放这个科目是不是就有问题了) 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:应付账款 借:固定资产 贷:在建工程
可以的,可以这么做的。