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老师,请问7月做购进材料,做的分录如图7月凭证,已认证抵扣,到8月红冲分录如图8月分录,在报表进项税额转出,不知道分录里面对不对呢?

老师,请问7月做购进材料,做的分录如图7月凭证,已认证抵扣,到8月红冲分录如图8月分录,在报表进项税额转出,不知道分录里面对不对呢?
老师,请问7月做购进材料,做的分录如图7月凭证,已认证抵扣,到8月红冲分录如图8月分录,在报表进项税额转出,不知道分录里面对不对呢?
2022-09-17 11:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-17 11:23

你好,不需要这样做,不需要写进项税额转出的还是写应交税费,应交增值税进项税额只是金额写成负数

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快账用户4814 追问 2022-09-17 11:31

那进项税额就跟报表不一样了

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齐红老师 解答 2022-09-17 11:37

你好,一样的,你只需要在表格上填上进项税额转出就行。

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快账用户4814 追问 2022-09-17 11:40

表格上是有进项税额转出了,跟进项税额不一样,

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齐红老师 解答 2022-09-17 11:44

你好,我的意思是你在表格上填到那个一行进项税额转出那里,在做账的时候就按照我说的做就可以,这样是没有任何问题的。

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快账用户4814 追问 2022-09-17 11:45

那我做进转出分录可以的吗?会有什么麻烦

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齐红老师 解答 2022-09-17 11:46

你好,没有什么麻烦,只不过是又多了一个科目,反而看得更乱。而且本身也不用这个科目做的。

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你好,不需要这样做,不需要写进项税额转出的还是写应交税费,应交增值税进项税额只是金额写成负数
2022-09-17
借银行存款贷固定资产应交税费应交增值税进项转出。
2021-08-18
您好,按您说的您7月份的时候,就可以直接入账 进项税额科目的 您现在这样补分录也是可以的
2020-09-03
你好;     你先开红字信息表; 做进项税转出分录。 然后收到红字发票做红冲分录即可   ; 收到 正确发票在去做正确分录即可   
2022-11-07
你好,之后还给你们补蓝字发票吗?
2021-10-30
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