你好,不需要这样做,不需要写进项税额转出的还是写应交税费,应交增值税进项税额只是金额写成负数

老师好,图1是2月份的一张凭证,是福利费,做了进项税额转出,7月份这个发票冲红了,我按原来2月的分录做了负数。现在申报增值税的时候,系统比对不通过,需要把冲红发票的729.01元填上。这是什么原因啊?我2月份那笔已经做了进项税额转出
老师,请问7月做购进材料,做的分录如图7月凭证,已认证抵扣,到8月红冲分录如图8月分录,在报表进项税额转出,不知道分录里面对不对呢?
老师,8月材料入库发票没有来我做会计分录,借:原材料,贷:应付账款-暂估。发票来了没有抵扣不用做到进项分录吧,是抵扣再做到账上分录:红冲前面暂估分录,借:原材料,应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应付账款-A供应商,对吗
供应商发票8月开错了,总金额没错,8月的票我们已经认证了,现在10月份我 直接根据对方的红字发票直接做一笔相反的分录,再录一笔正确的分录可以吗,这样8月已认证的进项是不是就不用转出了,在账上的时候,报税的时候正确的认了,再转出8月已认证的进项税额,这样可以吗
老师好,我今天申报7月增值税,我发现我之前的留抵税额够抵扣的,我7月的进项专票先不认证抵扣了,等我申报8月的时候不够再把7月那张进账专票认证抵扣,然后这个成本票我7月记账直接按照价税合计的钱做的账8月又把这张抵扣了的话我怎么做分录呢
你好!我一年收入未超过12万,但是应缴纳税是2000元,已缴600元,但是已经申报免个税了,还需要补税吗?
老师您好,固定制造费用闲置能力差异,是正数怎么是不利差异呢?预算比实际大怎么变成不利差异了
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
本月进项税大于销项税,出现增值税留抵税额,要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后,还需将转出未交增值税(负数)结转到未交增值税么,营业税金及附加还需结转到本年利润么
朴老师,麻烦问个事,消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水,只是帮老板交社保,现在收入50个,老板不想贡献企业所得,怎么整,成本票也没有,可以把去年的社保费一起做到今年吗
老师,我们是商贸公司,有两个股东,二十几号开通的税务登记,到现在还没有业务,是不是下个月再做人员信息采集也行?两个股东是不是都可以发工资?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,
老师,那些不合规,没有票的支出在汇算清缴调增要多交税,那为什么要调增呢,不调的话这些没票的怎么做账
那进项税额就跟报表不一样了
你好,一样的,你只需要在表格上填上进项税额转出就行。
表格上是有进项税额转出了,跟进项税额不一样,
你好,我的意思是你在表格上填到那个一行进项税额转出那里,在做账的时候就按照我说的做就可以,这样是没有任何问题的。
那我做进转出分录可以的吗?会有什么麻烦
你好,没有什么麻烦,只不过是又多了一个科目,反而看得更乱。而且本身也不用这个科目做的。