同学, 借原材料 贷实收资本
甲公司2020年初股本余额为3000万元,资本公积(股本溢价)余额为1000万元,盈余公积1100万元,未分配利润400万。(1)2020年1月4日,经股东大会决议,并报有关部门核准,增发普通股2000万股,每股面值1元,每股发行价格3元,发行股票的佣金手续费为发行价格3%,股款已全部收到并存入银行。(2)2020年6月20日,经股东大会决议,并报有关部门核准,以资本公积500万元转增股本。(3)2020年6月20日,经股东大会决议,并报有关部门核准,以银行存款回购本公司股票100万股,每股回购价格为4元。(4)2020年12月26日,经股东大会决议,并报有关部门核准,将回购的本公司股票100万股注销。
丁股份有限公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。(1)2021年3月1日,接受E公司投资转入的原材料一批,账面价值100000元,投资协议约定价值120000元,假定投资协议约定的价值与公允价值相符。(2)2021年1月4日,经股东大会决议并报有关部门核准,增发普通40000万股,每股面值1元,每股发行价3元,支付发行费400万元,扣除发行费用后的余款已全部收到并存入银行。假定不考虑相关税费。(3)2021年6月20日,经股东大会决议,并报有关部门核准,以资本公积4000万元转增股本。(4)2021年6月25日,经股东大会决议,并报有关部门核准,以银行存款回购本公司股票100万股,每股回购价为0.9元。(5)2021年6月26日,经股东大会决议,并报有关部门核准,将回购的本公司股票100万股注销。要求:根据上述资料逐项编制丁公司会计分录。
实训二(一)目的:练习股本的核算(二)资料:A上市公司2021年至2022年发生与其股票有关的业务如下。1、2021年1月4日经股东大会决议并报有关部门核准,增发普通股4000万股,每股面值1元,每股发行价格5元,股款已全部收到并存入银行。假定不考虑相关税费。2、2021年6月20日经股东大会决议并报有关部门核准,以资本公积4000万元转增资本。3、2022年6月20日经股东大会决议并报有关部门核准,以银行存款回购本公司股票100万股。每股回购价格为3元。4、2022年6月26日经股东大会决议并报有关部门核准,将回购的本公司股票100万股注销。(三)要求:根据上述经济业务编制会计分录
练习股本的核算资料:A上市公司2021年至2022年发生与其股票有关的业务如下。1、2021年1月4日经股东大会决议并报有关部门核准,增发普通股4000万股,每股面值1元,每股发行价格5元,股款已全部收到并存入银行。假定不考虑相关税费。2、2021年6月20日经股东大会决议并报有关部门核准,以资本公积4000万元转增资本。3、2022年6月20日经股东大会决议并报有关部门核准,以银行存款回购本公司股票100万股。每股回购价格为3元。4、2022年6月26日经股东大会决议并报有关部门核准,将回购的本公司股票100万股注销。(三)要求:根据上述经济业务编制会计分录。
资料:A上市公司2021年至2022年发生与其股票有关的业务如下。1、2021年1月4日经股东大会决议并报有关部门核准,增发普通股4000万股,每股面值1元,每股发行价格5元,股款已全部收到并存入银行。假定不考虑相关税费。2、2021年6月20日经股东大会决议并报有关部门核准,以资本公积4000万元转增资本。3、2022年6月20日经股东大会决议并报有关部门核准,以银行存款回购本公司股票100万股。每股回购价格为3元。4、2022年6月26日经股东大会决议并报有关部门核准,将回购的本公司股票100万股注销。(三)要求:根据上述经济业务编制会计分录
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是???企业是满足 335的,可以更改吗
工程款1万块钱,对方用酒抵账,没有发票,怎么做会计分录,抵来的酒我们用于了业务招待,怎么做财务处理。
老师请问我们是农产品公司,很多品种,进项票不全,例如西兰花没进项,其实销售有,这个可以开出去吗
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,我司生产企业,其中也有贸易,直采直销。想问下企业的内控流程问题。像这种贸易的,直接从A公司采购卖给B公司,货物也不需要到我司的情况下,我司的流程是库管做入库单,再做出库单。办公室的销售再做个销售单。请问出库单和销售单有必要都做吗?
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,收到的负数进项发票在抵扣勾选的时候是没有的,那报税的时候是不是要单独做进项税额转出?
三月份没有记提甲的工资,然后五月份发了三月份的工资,这个怎么做分录
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄