如果单位是服务行业的提供服务人员的工资做到主营业务成本 和收入对应的支出就是成本
本公司是服务行业,成本就是人员工资,请问老师我的个分录是对的嘛? 第一种: 借:管理费用-人员工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 借:应收账款 贷:主营业收入 应交增值税 结转成本:借:主营业成本 贷:管理费用-人员工资 第二种:借:主营业成本-人员工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
老师好,我计提工资的时候 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬-职工工资 还是 借:主营业务成本-职工工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 哪一个比较合理,相对没有税务风险呢?
一般纳税人 工资计提是 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 那么月末结转也要再做一笔 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬吗?
哪些行业应付职工薪酬会入主营业务成本,怎么判断一个公司的主营业务成本是哪些
工程公司 雇了农民工干劳务 给农民工申报个税后做账直接入的主营业务成本 还是先借:主营业务成本 贷应付职工薪酬 公司人员工资入的应付职工薪酬
老师,电商行业以结算时间确认收入,哪些时间涉及哪些会计分录,能写一下吗
请问老师,在哪里可以查到证书被使用的情况?
进项发票这个月不抵扣,下个月抵扣怎样能让购货方不能红冲发票?
老师,您好,我想向您请教一下,有一个客户想要把购买方那里,不写企业名称,写:个人,也不写个人的姓名和身份证号,这样行吗?
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
收汇的金额 57657,我实际要收的金额是57675。少付18美元。我做银行资料的时候,是不是需要金额比57657小就可以了。因为是好几笔外汇合一起的