劳务费的不通过应付职工薪酬

老师,计提农民工工资时分录: 借:工程施工-劳务成本 贷:应付职工薪酬 以后发放时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款等 然后结转:借:主营业务成本 贷:工程施工-劳务成本 这样对着没?能不能计提的时候直接:借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬
老师:当月发放劳务人员工资时,可不可以直接发放,做账:借:主营业务成本,贷:银存?或是一定得先计提:借:主营成本,贷:应付职工薪酬,然后再做:借:应付职工薪酬,贷:银存?
请问老师,建筑公司雇的农民工,报个税了,工资是入应付职工薪酬还是直接入成本
工程公司 雇了农民工干劳务 给农民工申报个税后做账直接入的主营业务成本 还是先借:主营业务成本 贷应付职工薪酬 公司人员工资入的应付职工薪酬
老师,人力资源公司(劳务派遣行业)给劳务派遣员工发工资,需要通过应付职工薪酬-工资 这个科目计提吗?比如借:主营业务成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 还是直接借:主营业务成本-工资 贷:银行存款?
老师,一般纳税人的企业所得税税率是多少
老师,透视表数值为什么不能求和?都是数值呀!
老师,你有2026年(10)号文件吗?我查询不到
小规模单位,都没入库,直接从采购方拉走了,我们卖出羊肉卷,牛肉,羊排开出发票确认收入,但是本月付了牛肉的一部分,其余的牛肉下月支付了,但是羊肉卷和羊排未付,老板说先估一下,后面再说,这怎么做账?
老师好,资产负债表上,年初数和期末余额,两都的差额就是本月的数据对吗
我们给货代付款他报关,港杂,国内运输费都是有6%的税点,但是我们是报关单的税点额外支付,剩余港杂跟国内的都从里面扣,开含税的,报关开不含税,其余开含税这样可以吗
已经用货币出资了能转换成知识产权么。就是相当于用实缴金额买知识产权?
老师,2个个体户,一个收入少、一个收入多,C表在收入少处申报好、还是在收入多处申报好???
请问老师我们固定资产原价和固定资产折旧上余额一直还有21188元,都好多年了,现在这个会计也不知道原来是什么,是半路建的账套,请问怎么把这个余额去掉,分录如何
您好,老师,请问补交以前年度企业所得税账务处理是怎样的?还有税收滞纳金的账务处理?谢谢
那申报残保的时候民工工资和人数需要算在内吗
你做了工资的需要的。
民工直接入成本做劳务费也需要 残保申报么
你好,做的劳务费不需要的,这个需要对方给你开发票。
没发票 给申报工资入账的 入应付职工薪酬吗 申报残保吗
需要的,需要申报残保金。