增值税的计算方式=含税收入/1.03*0.01。只有去大厅办理

税局说我们5,6月份招聘退役军人的增值税减免性质代码错了,可以我们5 6月份已经申报纳税并缴纳了增值税了,现在还可以在电子税务局更正吗,还是只能去大厅了
现在在电子税务局报税报完增值税报附加税的时候显示已申报,可是并没有申报,我已申报查询的时候是这样子是已经申报了吗?是零申报不用缴附加税。以前报的时候就算不用缴也要点几下的。这次去点提交的时候显示已申报!
在报年税的时候,税务局说增值税报错,增值税是不是用收入/1.01??如果报错。怎样查原因??在电子税务那边已经更正不了。只有去大厅办理吗?、
上年度发票开错税率,税管要求增值税按正确的税率去申报,所得税营业收入当时按发票的金额申报,现在更正了所得税报表的营业收入导致入财务报表的利润额不一样,需要在电子税务局把上年度的财务报表也更正了吗?
郭老师,麻烦问下公司招用退伍军人增值税是享受优惠,去年不知道,税务打电话让我到大厅更正申报,那如果我从去年更正,这去年的账务已经汇算清缴了,是不是不好处理?
请教,总公司的车,分公司使用,缴纳保险费,在分公司报账可以不
2019年前亏损200万,2020年-2025年9月盈利10万,注销时,是不是不能弥补往年亏损?5年内是怎么算?其他应付款205万转营业外收入是弥补往年亏损后缴纳所得税还是怎么样?是205万-10万+10万来计算所得税吗?
发票开出去3年了,金额为33000元,现在客户说要打折付款,实际只付30000元,怎么做凭证?
个人独资企业,年底做汇算清缴时,业主平时不是按月发的有工资吗?到年底,假如发了10万元,是不是这个10万元不能使用,要另外扣除了,就是调增?
物业公司名下有个自己的房产,出租了一部分自用了一部分,现在税管员联系补交2023年至2025的土地使用税和房产税,之前没有这个税种,现在税源采集需要重新采集一下,请问老师怎么具体操作了,有图最好
未分配利润过大怎么处理?
老师这个金额包括工费经费吗?
我想问下,外账公司给我们做账时,房租费是一年一付的,他没有做任何计提,而是在12月底的那次账中一次性扣减成本的,这样做账对吗?有没有什么风险
一般纳税人企业,今年汇算清缴的时候是小微企业,但第三季度利润超过300万,企业所得税按25%预缴,那附加税和印花税还能享受减半征收吗
那如果不办理退税对我们有什么影响呢
要把原件打出来,然后盖章拿去??
是的,自己填好,拿去更正
年报是根据21月最后一次报税的数据来填写的吗?、
你得问问税局具体是哪期出了问题哈