你好; 你们按照实际开票即可; 按照设备 和服务费分别开票 ; 服务费是技术服务还是维护保养服务的

老师您好,请问一下传媒公司给我们开具税务服务名称是会务服务,但是我们买的是一些音响设备之类,开具出来的税务名称为会务服务-音响设备,这样的发票是否能用呢?
请问老师,我们做矿山监测服务,开进来的是电子产品,然后我们拿着这些电子设备去发包方组装形成一个完整的系统设备,我们能否只给发包方开具服务费发票?如果只开服务费是不是相当于我购进的电子产品成了我的库存?
老师好请问我公司是机械设备公司,现在销售一批22.6万的机械给上海的一家进出口公司,收到进出口公司的代理服务费进项票11300元,该如何做会计分录啊?
老师您好,我公司代理了一个进口设备,收一些服务费,国外公司给我们开具的是形式发票,我们如何给下家开发票呢,例如10000元的设备,服务费是1000。
老师您好,我是小规模建设设备租赁公司,现在对方公司租我们的塔吊,老师我现在开具发票,您看下大类那个合适呢,一个是建筑服务,一个是租赁服务
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
那增值税就我们直接承担了吗。服务费开具的是技术服务费
你好1; 是的。 你开票出去肯定是你承担的