你好,单位是有限公司的。
老师 您好 A1是一家合伙企业,A2是一家有限公司, 对外投资了一家B公司。 B公司盈利分红给A1.A2各100万 最后A1和A2要把这个分红的100万拿出来。 1.请问A1和A2公司个人生产经营所得和企业所得税是免税的吗? 2.请问A1和A2公司继续分红给对应股东要交20%个税,还是要看账上情况呢,具体怎么看,谢谢
老师,您好,新开办的企业几个股东发完工资还有盈余,就给分红了,怎么合理操作一下,谢谢老师
老师,您好,麻烦问一下,新注册公司去年12月底拿到营业执照 12月中旬付给阿里巴巴一笔费用,是老板另一个公司代付,会计分录怎么写 需要提供哪些资料,谢谢 还有就是1月份的这些费用是进入开办费 还是直接做管理费用或销售费用,谢谢老师
老师好!几个股东几年前投资100万一起创办了一个公司,这几年也都分了红,工资也给股东发,现在有个股东想退出,想要其他股东以6万每股的价格买他的股份,如果这样的话,那岂不是这个股东一分钱没花白白赚了一笔钱?这种退股的应该怎么处理才合理呢?
您好,老师就是我们股东借给公司钱,但是我们帮一个人代缴社保,代缴社保这个人就是股东和他借的钱,就是想给这个人发工资交社保,相当于还款了,我怎么操作,谢谢
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
在总公司签合同任职财务,工资在总公司发放。但子分公司没有财务,兼任子分公司财务负责人并处理账务,请问如何从子分公司发工资给该员工
请问老师,财务费用当中有利息费用、利息收入,计算息税前利润时利息收入怎么处理?谢谢老师
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
当增值税纳税申报表进项是7 销项是5 最后结转增值税只要做借应交销5 应交 转出未交 贷 应交进7这样就完成了,因为我翻了我们那边分录就只有这一个
老师好,想问个实践的问题,我们有两个公司,一个公司负责销售叫A公司,一个公司负责加工叫B公司。第一个方案:A公司买材料让B公司加工;第二个方案:B自己买材料生产后卖给A。这两种方案从税负率和经营管理模式下哪种比较好,如果测试税负率的话,怎么着手去测试?
老师好!换电脑了,自然人电子税务局扣缴端数据怎么恢复到新电脑上?谢谢!
老师好,我们八月份要转成一般纳税人,还有五十多万的库存商品,怎么处理了,可以退货处理吗?
老师,传媒公司做活动属于他们的主营业务,做活动买的零食饮料日用品的专票可以拿来抵扣吗
有限责任公司
你好,那需要交20%的个税的。
比如已经发了10000元,交20%.是直接交2000元
对的,是的,是这么做的。
可不可以挂其他应收款,法人报销
可以的,可以这么做的。
好的,谢谢老师,非常感谢
不用客气工作顺利