首先要地增值税就需要交9%,那对方不过成本票的话,那你还有所得税呢,所得税就是用你开票金额乘以税率。
老师,我们是挂靠了一个有资质的公司,我们提供的发票不合格,要是让对方自己提供进项票,我们要给他多少钱合适呢?总合同金额是1134000,他们开出的销项票是9个点,我们提供55的材料票,45的劳务票,增值税赋是2我们大约给他们多少钱比较合理,我们开过去30万的材料票了!怎么核算好
老师,工人派出深圳关联公司培训,对方公司转工资过来,我们再发给员工,我们做的是其他业务收入,配其他业务成本,现在要开票给对方公司,是开几个点的劳务发票?名称开什么比较好
老师,我们是9个点的税率,然后要给其他公司过账15万的话,他们不提供成本票过来,我们自己去找成本票出给他们,那要收对方几个点的管理费比较合适的
老师,我们公司适用的税率是六个点的增值税,我们获取的发票,对方公司给我们开六个点的专票,不过我们需要把六个点的这个税款支付给他们,这种情况下,我们公司是成本不变,还是增加了我们的成本?
老师,我们公司适用的税率是六个点的增值税,我们获取的发票,对方公司给我们开六个点的专票,我们拿到发票后可以抵扣,不过我们需要先把把六个点的税款支付给他们,这种情况下,我们公司是成本不变,还是增加了我们的成本?
老师,有租有用的房产税,税源信息从价原值是总额吗?还是自用的部分原值?从租的原值是出租的原值?申报租金收入是一年的收入吗?申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
老师,有租有用的房产税,税源信息从价原值是总额吗?还是自用的部分原值?从租的原值是出租的原值?申报租金收入是一年的收入吗?申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
老师,您好。我在给一家商业公司代账,他是一个二房东,出租办公用房。我已经在电子税务局里面,自开了专票给租客。现在专票开出来了以后,是不是马上就要在电子税务局里面,另行申报印花税,还是等下个月和增值税,企业所得税这几个主税,一起申报,谢谢。
房子2024年1月1日确定,出租1300平米自用500平米,请问出租的那部分申报租金收入是年收入吗?申报期是2024年2月1日_2024年12月31日,我看有用有租的是不是分别计征
员工应该是2月份入职的,但是二月三份工资0元,4月份开始发工资,但报税的时候是6月份才开始跟他申报,那么这种情况下,那是金额对的,但是这个减免费用费用就会有差异,那这种情况下怎么调整?
新接收的账应该先做什么
老师,现核查发现24年购进的物品有两百多万没有发票,但今年做24年汇算清缴的时候没注意到这个问题,请问现在该怎么办?
老师,公司按照上年度平均工资交社保,是按照实发的还是应发的?
别人让帮忙做个账,给了1000块钱,需要怎么处理,需要申报个税吗
个体户如果核定的是 8万 /月,季度开了35万。经营所得是 35万算还是 35-8*3=11万来算呢
那这边只收了对方5个点是亏了吗?
那如果说你只收他五个点的话,应该是亏损的。
那是要再收到9个点的增值税才是正确的吧,当时都没想到增值税,只想到所得税的问题
你这里相当于增值税和所得税都涉及到了呀。
是的,我后来想想不对劲
是的是的,你应该把这两个税的税点都收回来。
那综合起来差不多要收到10-15个点左右吗
对的,基本上是要这个点左右才行。