首先要地增值税就需要交9%,那对方不过成本票的话,那你还有所得税呢,所得税就是用你开票金额乘以税率。

老师。你好。我想问一下就是内账税要怎么写分录。比如我叫司机托运,运费为1万元。但是他不能开专票,他找到公司代开运输费发票。但是要我们自己出税点,9%的税点,1万块900元,但是我们只要出8个点。这个写分录的话怎么写比较合适。
老师,我们是9个点的税率,然后要给其他公司过账15万的话,他们不提供成本票过来,我们自己去找成本票出给他们,那要收对方几个点的管理费比较合适的
老师好:我们成本是含税19372.5元开票给对方专票含税9万元,收取对方9000元管理费,我们扣除成本和管理费和增值税附加税等,还要付给别人多少钱我们才算合适不知道对方说的这个价是不是合理的早,具体怎么算的?(对方说他们开票57000元6%发票给我们并付款给对方)
我们公司和另一个平台合作,收钱和开票的税点都是对方来承担,每个月15号结算给我们70%,对方要求我们开100%的发票给他们,剩下的30%他们用做租金或是服务费,然后开30%发票给我们,这样怎么操作会计分路比较合适呢
老师,我们公司适用的税率是六个点的增值税,我们获取的发票,对方公司给我们开六个点的专票,不过我们需要把六个点的这个税款支付给他们,这种情况下,我们公司是成本不变,还是增加了我们的成本?
2023到2025年因为一直零申报,固定资产一直没提折旧
老师,季报申报时提示这个是不是不用管。 从业人数和资产总额填报金额与之前季度申报存在差异 1.填报的从业人数和以前季度填报的数据不一致,请核实本期填报的从业人数为准确数据,保证本期数据填报准确。
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老师,实际工作中以下哪些必须申报印花税啊?我拿不定注意 餐饮店买的调味品17580元 补买瓷砖4054元 风机16490元 不锈钢制品3541元 零星建材3821元 广告费13800元 装修工程款80000元 弱电技术服务38400元 彩钢2230元 厨房排烟10000元 广告费508元 装修用木制品100000元 装修用瓷砖40000元
请朴老师回答,老师,我们是人力资源公司,现在税务要求缴纳残保金,我们和客户商定按月收取残保金,这笔钱放到哪个科目呀?
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1月份付1~6月份的房租。但未收到发票。每月还需要按月摊销吗?半年后收到发票。怎么入账?付款的时候怎么办?按月分摊怎么入
那这边只收了对方5个点是亏了吗?
那如果说你只收他五个点的话,应该是亏损的。
那是要再收到9个点的增值税才是正确的吧,当时都没想到增值税,只想到所得税的问题
你这里相当于增值税和所得税都涉及到了呀。
是的,我后来想想不对劲
是的是的,你应该把这两个税的税点都收回来。
那综合起来差不多要收到10-15个点左右吗
对的,基本上是要这个点左右才行。