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老师,我单位是协会,非营组织,现在收到企业一笔赞助,用于科技比武活动,整个活动使用这个企业产品,也有给企业作宣传。收到一笔钱会计分录,使用这笔钱会计分录,开票开什么内容。谢谢。

2022-09-19 23:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-19 23:34

借:银行存款,贷:捐赠收入,借:业务活动成本,贷:银行存款

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快账用户7734 追问 2022-09-19 23:37

那我收据开生活服务*捐赠费吗

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齐红老师 解答 2022-09-19 23:39

你好,可以的, 没问题

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借:银行存款,贷:捐赠收入,借:业务活动成本,贷:银行存款
2022-09-19
同学你好 开服务费的发票 缴纳增值税附加税所得税就行了 他们给你们打款是你们的收入,他们的费用,他们不交税
2020-11-20
问题一,赞助2万的手机、平板未有发票,需不需要入账体现吗?入账的话怎么做会计分录?以什么为准作为原始凭证? 不做账务处理
2025-08-26
问题一,赞助2万的手机、平板未有发票,需不需要入账体现吗?入账的话怎么做会计分录?以什么为准作为原始凭证? 没发票 没支付的不做 问题二,会计分录:收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万。谢谢老板, 可以
2025-08-26
你好,实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款—**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程—**项目 同时 借:专项应付款—**项目 贷:资本公积—拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款—**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款—**项目 贷:银行存款
2021-09-15
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职称:注册会计师,税务师

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