借固定资产应交税费、应交增值税、进项 贷、银行存款、 应付账款, 这个固定资产是所有的固定资产的原值

老师你好,请问一个问题,我公司在2019年买了一套厂房,当时因为一些产权问题付款只付了一半,发票也只开原值了一半,当时会计计入固定资产原值是按发票金额入的账,现在款已付清,对方发票也给我们开完,同一个固定资产可以分俩次入账吗,那这个折旧要补提吗
老师,请问固定资产只付了一半的钱,对方也只开了一半的发票,这个怎么入账
请问购买设备因货款没付清对方只开了一半过来,如何入固定资产呢?
当月已全额付款,对方只开了一半的发票,请问怎么做账
公司已收到固定资产在用,货款只付了一半。对方说等付完尾款再开发票的会计分录
老师,我想问下就是我们公司连续6个月销售额达400万了,然后现在过了2个月销售额超500万了,那么我们现在要取进项发票嘛?现在还没升为一般纳税人,在杭州可以不取嘛?是会在季度申报时变为一般纳税人还是会在超500万当月变为一般纳税人呢
摘要 对方科目 借方本位币金额 贷方本位币金额 收到专利退款 管理费用 - 研发费用 - 其他相关费用 18,320.00 - 收到专利退款 管理费用 - 研发费用 - 其他相关费用 10,000.00 - 收到专利退款 银行存款 - 建行公户4024 - 28,320.00 想要将这笔专利退款,调整回去管理费用怎么做账
企业所得税汇算清缴,调减成本,在哪里调呢是105000,第30行其他里面填写吗
老师,我想问下就是我们公司连续6个月销售额达400万了,然后现在过了2个月销售额超500万了,那么我们现在要取进项发票嘛?现在还没升为一般纳税人
请问工商年报里面,股东出资信息-认缴出资方式选什么比较好,公司为自然人独资公司
这个月开了550万的发票,不小心作废了180万,会预警吗
老师,请问您知道9810是怎样的吗,对于出口企业
资本化研发费用最后结转到什么科目?
老师你好,本月有通过供应链进口报关的货物进来,货物按美金价格乘海关汇率等于人民币计入原材料成本,月末是不是按美金价格乘海关汇率和月末汇率计算汇兑损益
支付的货拉拉没发票怎么办
比如这个固定资产10万,但是发票只开了5万呢?
你好,开普票还是专票的?税率是多少的?
固定资产开的是普票
借固定资产10万,贷银行存款5万,应付账款5万。
但是固定资产对方只给我们开了五万,我们能入账10万吗?
可以的,没有问题的,如果你做固定资产5万的话,你下后面给你开了发票,你怎么做。