借固定资产应交税费、应交增值税、进项 贷、银行存款、 应付账款, 这个固定资产是所有的固定资产的原值

老师你好,请问一个问题,我公司在2019年买了一套厂房,当时因为一些产权问题付款只付了一半,发票也只开原值了一半,当时会计计入固定资产原值是按发票金额入的账,现在款已付清,对方发票也给我们开完,同一个固定资产可以分俩次入账吗,那这个折旧要补提吗
老师,请问固定资产只付了一半的钱,对方也只开了一半的发票,这个怎么入账
请问购买设备因货款没付清对方只开了一半过来,如何入固定资产呢?
当月已全额付款,对方只开了一半的发票,请问怎么做账
公司已收到固定资产在用,货款只付了一半。对方说等付完尾款再开发票的会计分录
工商年报纳税总额包括个税吗
老师您好,我们是商贸公司原先主营业务是煤炭销售,(现在库存还有一些),因市场经济不好暂时不经营煤炭。又改做办公用品销售了。在变更经营范围时主营业务那需要改吗?还是就煤炭销售就可以
老师,上午好!有个项目我们公司因未经甲方单位同意将部分工作分包给第三方,现甲方要我们公司按照合同金额的1%退回款(3万),这3万元钱已经从我们公司账户打到甲方账户了,请问一下这3万元支出该怎么做账务处理啊?需要甲方单位提供什么来作为附件呢?
请问老师年度申报里面职工薪酬包括劳务派遣费吗?还是工资
收到的借款记入其他应收款还是其他应付款?怎么区分
老师 你好 请问不含税金额是419794.71元,税额是54573.31元。合计是¥474368.02元销售额。请问如果交4点的税则是交多少?
2024年新增财务软件,一年使用期,一次性摊销,借:无形资产-财务软件6000,贷:银行存款6000,借:无形资产-财务软件6000 管理费用-无形资产摊销-商标200 贷:累计摊销:6200,现在要把他更正在2026.1.月份,请问如何做分录,还要总账和资产原值对的上
你好,老师,老板有一个公司的账给代账公司在做,这家公司现在要开一部分发票出去,与流水是相对应的,开了就可能要升一般纳税人,老板叫我开这个票,我昨天算了一下我以为是2025.3.1-2026.3.31的累积开票金额,我就给老板报了剩下的还能开多少的额度,我今天早上也问了税务局了,税务局累积12月开票超过500万,当月开的发票全部按一般纳税人征收增值税,然后我现在有点不敢开,怕给他增加税
请问老师,最新增值税法,集团财务公司内部资金池的利息收入,进项税可以抵扣么?
请问南美国别是什么,三个字母
比如这个固定资产10万,但是发票只开了5万呢?
你好,开普票还是专票的?税率是多少的?
固定资产开的是普票
借固定资产10万,贷银行存款5万,应付账款5万。
但是固定资产对方只给我们开了五万,我们能入账10万吗?
可以的,没有问题的,如果你做固定资产5万的话,你下后面给你开了发票,你怎么做。