你好 借:固定资产 这里是全部的价款 贷:银行存款 应付账款 这里是剩下一半的金额
老师你好,请问一个问题,我公司在2019年买了一套厂房,当时因为一些产权问题付款只付了一半,发票也只开原值了一半,当时会计计入固定资产原值是按发票金额入的账,现在款已付清,对方发票也给我们开完,同一个固定资产可以分俩次入账吗,那这个折旧要补提吗
请问购买设备因货款没付清对方只开了一半过来,如何入固定资产呢?
买了一台大型设备,对方先开30%发票给我司,我司先付30%货款,怎么做账的 30%能先入固定资产嘛 就是来一批发票入一批固定资产
购买了一套设备,然后卖出国外,请问是计入库存商品还是固定资产?只是预付了一部分款还在做当中,但是对方已经开出全部发票。
老师,我十年前按合同金额入了固定资产,当时只付了预付款,剩余记应付账款,但后期因设备问题纠纷,一直就没给对方付款,也没在用其设备了,现对方公司已被收购了,不会再支付了,固定资产也计提完了,那这笔应付款一直挂着,怎么处理?
你好,请问目前公司投入1000万,做税务登记的话可是是小规模纳税人吗
学习学习。看看。就看看
老师:1开票多少钱必须得做合同.2项目用电花了2万左右,电网给开了发票,用做合同吗?如果做合同,现金支付可以吗
老师您好,请问中级考试,融资方式取得固定资产是否需要考虑时间价值?谢谢
老师,请问现在外面大环境是不是很不好,是不是会存在大量资金回笼不过来的情况?
“主营业务收入”和“库存商品”核算的范围分别是哪些?为什么售出商品不是贷库存商品而是贷主营业务收入?
公司筹建期间开办费临时请的工人可以直接放开办费吗?还是放应付职工薪酬里?还有业务招待,都可以直接放开办费里面吗?1年多都可以用管理费用开办费吗?1办都没有营业收入,环保企业,在筹建拿特许经营证、租地等等。
老师,这道题里,甲公司实现净利润1800万,答案里A公司为什么没有确认相应投资收益和其他综合收益?谢谢
老师,超市付的2万多的包装袋钱,可以入低值易耗品吗?是这个月一共三次付的
公司之前会计离职了,也没有交接账套,老板让我重新建账做,前面的账不用管,我只查到了银行的上月末余额做了本月的期初,如果这样新做下去,到10月份报财务报表数据不就接不上上季度的数了吗?明年1月份报今年全年的账务报表也对不上,这怎么办
发票金额只有一半,税金怎么入账?
税金只确认一半的增值税的
老师的意思是这样的嘛:借:固定资产 (这里是全部的价款)70万 应交税费4.55万 贷:银行存款35万 应付账款 这里是剩下一半的金额(是44.1万还是39.55万呢)余下的发票开过来又要如何操作呢,还是转不过弯来,麻烦老师再说清楚点,最好把分录也列明了,谢谢
你这边剩下的金额是39.55万的
那收到余下的发票又要怎么入账呢,只有4.55万的进项税在借方了,余下的39.55万应付账款用银行存款支付了35万余下4.55万还在贷方,要想把它做平只有转到借方,可是行不通呀
后面的发票 借:应付账款 增值税 带:银行存款
货款是每个月付一部分(例如10万),分几个月才能支付完成,卖方收到余下全部货款后,对方才能把票开清,问题就在这里转不过弯了,每付一次:借:应付账款 10万贷银行存款10万
那你这个先放到应付账款里面,这个应付账款本质上就是一个过度科目的 后面拿到发票,再确认增值税和其他的
就是后面拿到发票,借方记增值税进项,贷方不知用哪个科目过渡了呢,如果用在建工程就不会有这样的问题,但是设备买回来就可以使用又不属于在建
贷方你用银行存款的