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请问购买设备因货款没付清对方只开了一半过来,如何入固定资产呢?

2023-04-01 14:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-01 14:17

你好 借:固定资产   这里是全部的价款 贷:银行存款 应付账款  这里是剩下一半的金额

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快账用户5920 追问 2023-04-01 14:27

发票金额只有一半,税金怎么入账?

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齐红老师 解答 2023-04-01 14:28

税金只确认一半的增值税的

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快账用户5920 追问 2023-04-01 14:43

老师的意思是这样的嘛:借:固定资产 (这里是全部的价款)70万 应交税费4.55万 贷:银行存款35万 应付账款 这里是剩下一半的金额(是44.1万还是39.55万呢)余下的发票开过来又要如何操作呢,还是转不过弯来,麻烦老师再说清楚点,最好把分录也列明了,谢谢

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齐红老师 解答 2023-04-01 14:45

你这边剩下的金额是39.55万的

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快账用户5920 追问 2023-04-01 14:54

那收到余下的发票又要怎么入账呢,只有4.55万的进项税在借方了,余下的39.55万应付账款用银行存款支付了35万余下4.55万还在贷方,要想把它做平只有转到借方,可是行不通呀

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齐红老师 解答 2023-04-01 14:55

后面的发票 借:应付账款 增值税 带:银行存款

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快账用户5920 追问 2023-04-01 15:05

货款是每个月付一部分(例如10万),分几个月才能支付完成,卖方收到余下全部货款后,对方才能把票开清,问题就在这里转不过弯了,每付一次:借:应付账款 10万贷银行存款10万

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齐红老师 解答 2023-04-01 15:06

那你这个先放到应付账款里面,这个应付账款本质上就是一个过度科目的 后面拿到发票,再确认增值税和其他的

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快账用户5920 追问 2023-04-01 15:12

就是后面拿到发票,借方记增值税进项,贷方不知用哪个科目过渡了呢,如果用在建工程就不会有这样的问题,但是设备买回来就可以使用又不属于在建

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齐红老师 解答 2023-04-01 15:19

贷方你用银行存款的

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你好 借:固定资产   这里是全部的价款 贷:银行存款 应付账款  这里是剩下一半的金额
2023-04-01
入账时,固定资产原值按合同约定的 20 万入账,进项税额按已取得专票上注明的税额入账,未支付的款项和未取得的发票部分先暂估入账。
2024-12-06
你好,同学 你直接卡片清理重新录入 分录红字做负数冲减处理
2021-07-10
这种情况下,建议先将已开票并收到的 0.8 台设备的价值计入在建工程。 会计分录为: 借:在建工程 (已开票的 0.8 台设备的价值) 应交税费 - 应交增值税(进项税额) (发票上注明的税额) 贷:银行存款 (已支付的款项) 应付账款 (未支付的款项) 待剩余设备收到并开具发票后,再将全部设备的价值从在建工程转入固定资产
2024-07-05
直接投诉对方不开票
2024-09-02
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