你好 借:固定资产 这里是全部的价款 贷:银行存款 应付账款 这里是剩下一半的金额

老师,请问我们采购了一批机器设备,已付款,且收到对方开给我们的发票,但是货没运到我公司,账务怎么处理呢?需要计入固定资产吗?
老师你好,请问一个问题,我公司在2019年买了一套厂房,当时因为一些产权问题付款只付了一半,发票也只开原值了一半,当时会计计入固定资产原值是按发票金额入的账,现在款已付清,对方发票也给我们开完,同一个固定资产可以分俩次入账吗,那这个折旧要补提吗
请问购买设备因货款没付清对方只开了一半过来,如何入固定资产呢?
买了一台大型设备,对方先开30%发票给我司,我司先付30%货款,怎么做账的 30%能先入固定资产嘛 就是来一批发票入一批固定资产
老师,我十年前按合同金额入了固定资产,当时只付了预付款,剩余记应付账款,但后期因设备问题纠纷,一直就没给对方付款,也没在用其设备了,现对方公司已被收购了,不会再支付了,固定资产也计提完了,那这笔应付款一直挂着,怎么处理?
有笔点上收入,平台优惠收入有10万,要付给平台技术服务费9万,平台说优惠收入和服务费相抵后按差额1万来开票,那我这边收入该记多少呢
国内子公司采购一批国内库存商品发往,货物直接从工厂发往外国母公司,国内子公司与外国母公司挂账,业务合规吗?
开票加税点企业所得税怎么算
老师,环保企业,运费占收入比例一般多少合理?
请教老师,出口业务视同内销处理的具体步骤是哪些。需要填写出口转内销证明申请表吗
老师,应付职工薪酬借方余0.07分,月末怎么处理?这是计提的但是分没给员工发放
小规模当月代开的增值税发票,里面的税额是不是直接扣缴给税务局了?第二个问题扣缴的这个增值税用交城市地方教育附加这三个税要交吗
公司本来要买地的总价发票1800万,对方全额给开了,也抵扣了,我们付款了1000万,现在谈不拢不买地了对方给退款了500万,这个购买土地的发票,是一次行全部红冲,还是可以分几次部分红冲呢
老师,这个月开了张红字发票后,发票勾选统计显示信息不一致,要怎么操作呀?
老师,请问一下2024年利润总额还是按照5%去计算交税吗,小微企业小规模公司
发票金额只有一半,税金怎么入账?
税金只确认一半的增值税的
老师的意思是这样的嘛:借:固定资产 (这里是全部的价款)70万 应交税费4.55万 贷:银行存款35万 应付账款 这里是剩下一半的金额(是44.1万还是39.55万呢)余下的发票开过来又要如何操作呢,还是转不过弯来,麻烦老师再说清楚点,最好把分录也列明了,谢谢
你这边剩下的金额是39.55万的
那收到余下的发票又要怎么入账呢,只有4.55万的进项税在借方了,余下的39.55万应付账款用银行存款支付了35万余下4.55万还在贷方,要想把它做平只有转到借方,可是行不通呀
后面的发票 借:应付账款 增值税 带:银行存款
货款是每个月付一部分(例如10万),分几个月才能支付完成,卖方收到余下全部货款后,对方才能把票开清,问题就在这里转不过弯了,每付一次:借:应付账款 10万贷银行存款10万
那你这个先放到应付账款里面,这个应付账款本质上就是一个过度科目的 后面拿到发票,再确认增值税和其他的
就是后面拿到发票,借方记增值税进项,贷方不知用哪个科目过渡了呢,如果用在建工程就不会有这样的问题,但是设备买回来就可以使用又不属于在建
贷方你用银行存款的