你好 借:固定资产 这里是全部的价款 贷:银行存款 应付账款 这里是剩下一半的金额
老师,请问我们采购了一批机器设备,已付款,且收到对方开给我们的发票,但是货没运到我公司,账务怎么处理呢?需要计入固定资产吗?
老师你好,请问一个问题,我公司在2019年买了一套厂房,当时因为一些产权问题付款只付了一半,发票也只开原值了一半,当时会计计入固定资产原值是按发票金额入的账,现在款已付清,对方发票也给我们开完,同一个固定资产可以分俩次入账吗,那这个折旧要补提吗
请问购买设备因货款没付清对方只开了一半过来,如何入固定资产呢?
买了一台大型设备,对方先开30%发票给我司,我司先付30%货款,怎么做账的 30%能先入固定资产嘛 就是来一批发票入一批固定资产
老师,我十年前按合同金额入了固定资产,当时只付了预付款,剩余记应付账款,但后期因设备问题纠纷,一直就没给对方付款,也没在用其设备了,现对方公司已被收购了,不会再支付了,固定资产也计提完了,那这笔应付款一直挂着,怎么处理?
董孝斌老师你好,请问之前有一张金额比较大的进项票,我想随时知道查询这张票代账会计是否有撤回……我应该怎么办啊?
老师看这个发票,很这100元的财务费用,是什么关系,发票就在凭证后面的
老师请问,送餐厅农产品,蔬菜哈,送的时候是混合几种装一包。进项没混合蔬菜进项,可以开出去吗。
这个季度盈利 以前年度是亏损的 那这个季度申报所得税的时候会弥补以前年度亏损而不用交所得税吗
老师,请问挂靠费进什么科目
请问,发行股票取得长期股权投资30%份额,发行股票的佣金能不能计入长期股权投资的初始成本?
老师,账务处理时,借:其他应收款。贷:银行存款,这样的分录对吗?我刚来公司,老员工是这样做的,还有社保的计提借:管理费用-社保,其他应收款,贷:其他应付款,支付社保时,借:管理费用,其他应收款,贷:银行存款, 我同事的操作把我整抑郁了,可以这样做分录吗
老师好,我单位是物资采购,采购一批空调,销售出去,打孔的费用是我单位承担,需要找人打孔,找个人划算还是找公司划算?这部分是几个税点?可以抵扣吗?
老师请问一下,怎么在公司个税系统上操作退税。
老师,25年5月做账借:利润分配-未分配利润,月底要从贷方结转吗?要先结转到本年利润吗?
发票金额只有一半,税金怎么入账?
税金只确认一半的增值税的
老师的意思是这样的嘛:借:固定资产 (这里是全部的价款)70万 应交税费4.55万 贷:银行存款35万 应付账款 这里是剩下一半的金额(是44.1万还是39.55万呢)余下的发票开过来又要如何操作呢,还是转不过弯来,麻烦老师再说清楚点,最好把分录也列明了,谢谢
你这边剩下的金额是39.55万的
那收到余下的发票又要怎么入账呢,只有4.55万的进项税在借方了,余下的39.55万应付账款用银行存款支付了35万余下4.55万还在贷方,要想把它做平只有转到借方,可是行不通呀
后面的发票 借:应付账款 增值税 带:银行存款
货款是每个月付一部分(例如10万),分几个月才能支付完成,卖方收到余下全部货款后,对方才能把票开清,问题就在这里转不过弯了,每付一次:借:应付账款 10万贷银行存款10万
那你这个先放到应付账款里面,这个应付账款本质上就是一个过度科目的 后面拿到发票,再确认增值税和其他的
就是后面拿到发票,借方记增值税进项,贷方不知用哪个科目过渡了呢,如果用在建工程就不会有这样的问题,但是设备买回来就可以使用又不属于在建
贷方你用银行存款的