你好,要确定了借银行存款贷其他业务收入,贷应交税费、应交增值税销项税额。

我们是餐饮公司包食堂的~现在不能再食堂吃饭~所以我们外购了一批一次性餐具~然后找承包单位报销了~他们把钱打到我们公司账户~我该怎么做帐
外单位来我食堂吃饭,我食堂收的钱,要确认收入和销项税额吗?分录是怎么做的?
老师你好,我们公司的食堂平时是员工或者客人来吃饭,账务处理是计入福利费和业务招待费。但是偶尔外来人员来食堂吃饭,我们是有收取费用。并且还需要开发票。想问下这个要怎么做账务处理?发票需要怎么开给他们。我们是制造行业。
老师好,请教一下,我们单位食堂是给外面人做的,但是为了流水和监管,员工充值的钱是打入我们单位银行里面,我们单位员工吃饭由两部分组成,一是自己承担一部分 ,单位补助一部分,因为目前刚开始营业两月,食堂老板还未来对账结算,我收的员工充值部分是挂的食堂往来,代他收,马上要结算给他,这账务处理应该怎么处理?
老师,请问我们公司的食堂,最近有外面的人来吃饭,收他们的费用,这部分要不要计入什么科目,要不要交增值税
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
调整之前的账务呢?
这个是6个点的税吗?
您好,您为什么要调整之前的账务呢?像这种服务类型的这种餐费的就是6%。
之前冲公司的福利费了
您好,之前做的不太合适,后期按照我说的来做。
之前的要调整吗?
不调整我们怕有税务风险,钱倒是不多
你好多少钱呀?嗯,我觉得是不用调整了,没有什么影响的。