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外单位来我食堂吃饭,我食堂收的钱,要确认收入和销项税额吗?分录是怎么做的?

2022-09-20 11:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-20 11:15

你好,要确定了借银行存款贷其他业务收入,贷应交税费、应交增值税销项税额。

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快账用户4381 追问 2022-09-20 11:16

调整之前的账务呢?

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快账用户4381 追问 2022-09-20 11:17

这个是6个点的税吗?

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齐红老师 解答 2022-09-20 11:20

您好,您为什么要调整之前的账务呢?像这种服务类型的这种餐费的就是6%。

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快账用户4381 追问 2022-09-20 11:29

之前冲公司的福利费了

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齐红老师 解答 2022-09-20 11:34

您好,之前做的不太合适,后期按照我说的来做。

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快账用户4381 追问 2022-09-20 11:34

之前的要调整吗?

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快账用户4381 追问 2022-09-20 11:35

不调整我们怕有税务风险,钱倒是不多

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齐红老师 解答 2022-09-20 11:36

你好多少钱呀?嗯,我觉得是不用调整了,没有什么影响的。

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你好,要确定了借银行存款贷其他业务收入,贷应交税费、应交增值税销项税额。
2022-09-20
1.购买钢管:借:原材料 16000贷:银行存款 16000 2.组装架子:借:在制品 4000贷:原材料 4000 3.委托喷塑加工:借:委托加工物资 4000贷:在制品 4000 4.支付喷塑加工费:借:委托加工物资 4000贷:银行存款 4000 5.收回加工完成的架子并继续加工:借:在制品 4000贷:委托加工物资 4000 6.最后,将架子转为成品,结转成本:借:产成品 8000贷:在制品 8000
2023-11-21
那你问一下,你税务局允许你们给他开吧,只要允许开就行。如果不允许的话,需要增加范围。这个需要有办理许可证书。
2024-11-29
您好,付食堂钱时 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 其他应收款 贷:银行存款
2023-06-30
一、代收充值款 正确分录: 借:银行存款 100 万 贷:其他应付款 - 饭卡充值款 100 万 (≠直接冲减管理费用!) 二、与食堂结算消费款(90 万) 确认福利费: 借:管理费用 - 职工福利费 90 万 贷:应付账款 - 食堂 90 万 支付结算款: 借:应付账款 - 食堂 90 万 贷:银行存款 90 万 三、余下 10 万处理 情况 1:充值款属于员工个人(如员工自费充值) 剩余 10 万是员工未消费余额,需挂账: 贷:其他应付款 - 员工饭卡余额 10 万 ≠确认收入! 情况 2:充值款为单位补贴(无个人资金) 剩余 10 万冲减福利费: 借:其他应付款 - 饭卡充值款 10 万 贷:管理费用 - 职工福利费 10 万(红字或反向)
2025-06-04
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