这个要做收入的,按餐饮服务交增值税

老师你好,我们公司的食堂平时是员工或者客人来吃饭,账务处理是计入福利费和业务招待费。但是偶尔外来人员来食堂吃饭,我们是有收取费用。并且还需要开发票。想问下这个要怎么做账务处理?发票需要怎么开给他们。我们是制造行业。
老师好,请教一下,我们单位食堂是给外面人做的,但是为了流水和监管,员工充值的钱是打入我们单位银行里面,我们单位员工吃饭由两部分组成,一是自己承担一部分 ,单位补助一部分,因为目前刚开始营业两月,食堂老板还未来对账结算,我收的员工充值部分是挂的食堂往来,代他收,马上要结算给他,这账务处理应该怎么处理?
老师,请问我们公司的食堂,最近有外面的人来吃饭,收他们的费用,这部分要不要计入什么科目,要不要交增值税
老师,我们工人的工资是按35元/吨计件的,公司自设食堂请了个煮饭阿姨给工人煮饭,每个月先预付伙食费给食堂买菜,次月发工资的时候按15元/人/天收回伙食费。请问这笔伙食费需要再另外申报个税吗(不包吃)
老师好,我这里一般纳税人工业企业,我们公司现在有一些调试设备的人驻扎在我们公司,他们交过来吃饭的钱,我入了对公账户,接下来要怎么做账务处理呢?我能不能冲食堂的伙食费用啊老师
老师,餐饮服务几个点
一般纳税人餐饮的税率是6%