同学你好 毛利除以收入

蓝天企业为增值税一般纳税人,2019年7月发生如下生产经营业务:1为生产免税产品,购入一批原材料,取得的增值税专用发票上注明的价款为20000元,增值税为2600元,支付运输企业增值税小规模纳税人)不含税运输费10000元,取得税务机关代开的增值税专用发票。2组织优秀员工外出旅游,取得注明旅客身份信息的铁路车票,票面金额50000元。3对外出租自己的一项生产设备,租赁合同中约定租赁期限为6个月,2019年7月一次性收取全部不含税租金收入36000元。4采取直接收款方式销售3台X型号自产机器设备,取得的价税合计金额为52650元,该设备当月尚未发出。5将2台X型号自产机器设备投资于黄河股份有限公司取得黄河股份有限公司12%的股权;另将一台Y型号自产机器设备赠送给本市一家食品厂,该型号机器设备无同类市场销售价格,生产成本为13000元,成本利润率为10%6因管理不善丢失一批5月份购入的食用植物油(抵扣进项税额),账面成本为8000元。其他相关资料:上期留抵税额为5000元。要求:(1)计算该企业当月应确认的增值税销项税额。(2)计算该企业当月应缴纳的增值税。
4S店单台车的毛利率怎么计算,指导价是103900元,整车销售价(含代缴上牌费、保险费、购置税7391.09元)111500元,开发票给客户金额是93000元;含税进车价99900元,厂家政策补贴5000元,怎么计算毛利率
4S店单台车的毛利率怎么计算?指导价103900元 整车销售价(喊代缴上牌费、保险费、购置税、赠品7802.09元)111500元,开发票给客户金额是111500元,含税进车价99900元,厂家政策补贴5000元,公式怎么列?要不要除开人工房租水电费?
【例题·不定项选择题】甲企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,每月月初发放上月工资,2021年12月1日,“应付职工薪酬”科目贷方余额为33万元。该企业2021年12月发生职工薪酬业务如下:(1)5日,结算上月应付职工薪酬33万元。其中代扣代缴的职工个人所得税1.5万元。代扣为职工垫付的房租0.5万元。实际发放职工薪酬31万元。(2)31日,企业以其生产的M产品作为非货币性福利发放给车间生产人员。该批产品不含税的市场售价为50万元实际生产成本为40万元。(3)31日,对本月职工工资分配的结果如下:车间生产人员14万元,车间管理人员5万元,企业行政管理人员2万元,专设销售机构人员9万元。(4)31日,企业计提本月基本养老保险费、基本医疗保险费等社会保险费共计17.7万元。计提本月住房公积金8.85万元。要求:根据上述材料,不考虑其他因素,分析回答下列问题。(答案中的金额单位用万元表示)会计分录怎么写
某公司为增值税-般纳税人7月发生如下生产经营业务:(1)为生产免税产品,购入一批原材料,取得的增值税专用发票上注明的价款为200000元,增值税为2600元,支付运输企业(增值税小规模纳税人)不含税运输费10000元,取得税务机关代开的增值税专用发票。(2)组织优秀员工外出旅游,取得注明旅客身份信息的铁路车票,票面金额50000元。(3)对外出租自己的一项生产设备,租赁合同中约定租赁期限为6个月,2019年7月一次性收取全部不含税租金收入36000元。(4)采取直接收款方式销售3台X型号自产机器设备,取得的价税合计金额为52650元,该设备当月尚未发出。(5)将2台x型号自产机器设备投资于黄河股份有限公司,取得黄河股份有限公司12%的股权:另将--台Y型号自产机器设备赠送给本市-一家食品厂,该型号机器设备无同类市场销售价格,生产成本为13000元,成本利润率为10%.(6>因管理不善去失一批5月份购入的食用植物油(已抵扣进项税额),账面成本为8000元。其他相关资料:上期留抵税额为5000元。要求:(1)计算该企业当月应确认的增值税额2计算当月应缴纳的增值税
申请减资之前我们需要对现在未完结的项目或者其他可能会因减资到影响的方面,提前做些什么吗?意思是公司和法人、股东之间的往来款需要结清吗?然后项目还没有完成的,资金还没有回完的影响吗?
老师,您好,我公司注册资金是200万,然后降资到100万,公式时间是4月23号到期,4月7号,要股权转让,公司有两个股东,A股东持股比例51,转出持股比例21,B股东持股49,全部转出,为未分配利润是负的860829.77,请问个人所得税怎么算呢?
老师问您一个问题,假如就是两个公司就是合合作的做一个项目,假如是一共是100万,然后呢,一个公司是平均50万,像这种做的话是怎么样儿做呢?做账是以什么样儿的方式?是怎么样儿分配这个?这个100万怎么样儿做是最省税的?是咋弄呢?
我们是发票提额,租赁之前场地时交了土地税,退租之后租的现在的地方是出租方交的这个税,现在税务局要我们证明这个场地是我们的,他想让把之前场地的土地税税源采集改成现在的,但大厅说之前的做终止就行,不能修改也不能删除,这我怎么去跟税务局去协调
老师,请问一下设备款一共18万,设备已经到达公司了,26号银行付了5万元,28号又付了5万,但发票要等全额付清才开发票。这种怎么做账?
我们公司是一般纳税人,开9点的票。想请教挂靠资质楼盘挖工方的管理费是怎样收的,哪位有做过这方面的?
我是12号入职的,公司说1到12号的社保的公司部分是个人承担的,公司第一个月用现金发工资,这样的话公司是不是就没有风险了?如果第一个月没有缴纳社保公司会有风险吗?因为是发的现金,我是公司的会计,不知道该跟领导怎么沟通来规避风险
现金支票能转到我个人卡上然后转给老板有风险吗
假如夫妻共同经营个体户,妻子是法人,无买社保,发工资5000,一年营业额30W。丈夫是师傅发工资9000,丈夫有买社保,偶然间会微信收加工费,有4个小孩,2个70岁以上的老人,这样的情况附加扣除怎样选更能省税
你好,发改拨付的项目前期费用。企业。怎么记
我现在就是不知道毛利怎么计算啊?
111500+5000收入-10699开票给客户税额-88407(进价不含税)/105801(售价不含税-7391.09费用
毛利就是收入减去成本费用
111500+5000-7802.09(上牌、购置税、保险)-10699.12(开客户票税额)-88407.08(进价不含税)/97998.79=9.8%是不是这样计算.
对的 是这样计算的哦