你好,单位没有付款的,可以的。
老师请问公司购买固定资产(挖机),每月还款借长期应付款,贷银行存款。 收到发票后,借:固定资产负数,贷长期应付款负数,借固定资产,借应交税费—应交增值税进项税额,贷长期应付款,这样分录做下来,长期应付款的金额比之前大是什么原因,这个分录对吗
我要出租固定资产 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款 借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 借:其他业务成本 贷:累计折旧 对吗?
借固定资产,应交税费,应交增值税,贷其他应收款,这个分录对吗,公司购买办公楼
老师我公司销售固定资产小汽车,我做的分录收到款是借:现金 贷:固定资产清理 应交税费 应交增值税 销项税,;计提销项税是借:应交税费 应交增值税-销项税 贷:应交税费-增值税-转出未交增值。还有一步借:应交税费-增值税-转出未交增值税贷:应交税费 未交增值税对吗?
一家公司给我们打款127245万 借:银行存款127245 贷:其他应付款-打款公司127245 用116900万买了一台车 借:固定资产103451.33 应交税费—应交进项税13448.67 贷:银行存款116900 用剩下的10345.13交了购置税 借:固定资产10345.13 贷:银行存款10345.13 车过户金额是116900元(二手车过户我们没有开发票) 1.借:固定资产清理116900 贷:固定资产103451.33 应交税费—销项税13448.67 借:其他应付款116900 贷:固定资产清理116900 借:其他应付款10345.13 贷:固定资产清理10345.13 老师帮我看下这两个会计分录那个对 是你们的固定资产清理了吗
因个人请假超两个月,公司决定公司承担的社保,由个人自己承担,员工缴纳现金到公司,该怎么入账,是冲减费用成本吗
老师,我是增值税小规模纳税人,开发票按1开的,那2的税率需要计入营业外收入吗?
8月的工资已在8月计提,但是有三个实习生的工资未计提,在9月报销付款,需要补计提吗
收到失业保险基金怎么做账
定期定额的税务局不是自动报税吗,我几号看
企业支付个人劳务费,低于或者等于500元时是否需要代扣代缴申报个人所得税?
请老师提供一下农业相关的政策
预付员工租房3个月2万元,应该做预付账款,然后分月摊销,但是支付方式不是打给房东本人,而是打给员工,员工代缴,然后开票过来报销,请问这种情况下,挂账应该挂房东名下还是怎么挂
老师库存商品13种,加起来也不是700000,我到底是哪不对?
老师,库存商品的本期发生额的贷方借方是怎么计算?我把所有库品商品相加都得不出数来
为啥不是贷其他应付款,后面跟置业公司的名字,而是其他应收款
你看一下之前有其他应收款借方余额吗?