你好,是购进和销售,都没有对应发票的意思?

老师,我们没给对方开发票,以后也不要发票,对方把钱打到对公户应该怎么做账?
我们公司给对方付款,对方公司没有开立对公账户,钱只能打给他们私人户,这种情况怎么办,要怎么处理
打钱给个体经营户,对方没有对公账户,可以打到私人卡上嘛
给对方对公账户打钱 和别人往我对公账户打钱 没法开发票怎么处理
我们给对方公司对公打款后,业务不办理了,对方用个人账户把钱退给我们公司账户上,这个怎么处理?
老师我们申报企业所得税时,可以不弥补以前年度亏损吗?
郭老师,之前的账上没有应收票据余额,只有挂了一些应收账款科目,是票据的一手出票人,我调整完,应收票据是负数了,但应收对了没啥问题,这个要怎么调
收款100000元,开票100200元,多开了200元,顾客不再转款,这部分如何处理
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
是的老师 我给别人转对公我收不回来发票怎么做账 别人给我打对公我也给他开不了发票 这两种情况我怎么平账啊
你好,分别做无票购进分录,无票销售分录就是了
那怎么做呢 分录内容是什么啊老师 然后如果销售的进账我不想做成销售的 有别的办法嘛 因为我没有办法取得进项发票
你好 借:库存商品,贷:银行存款 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 , 贷:库存商品
我买的福利用品 直接走费用嘛老师 如果是别人给我转账呢 但是我不想走无票收入 怎样合理呢
你好,买的福利用品,是计入费用核算。 别人给我转账,需要做无票收入处理
做不了无票收入处理怎么办啊老师
你好,为什么做不了无票收入呢?
福利费计入费用核实 我没有发票 我怎么做账计入啊
你好,买的福利用品,是计入费用核算。(没有发票,就做无票的费用分录啊)
无票费用老师你能给分录给我做出来嘛 我看一下 因为我们没有购入的进项发票 所以开无票收入没有东西出库
你好,无票费用 借:管理费用等科目,贷:银行存款
借管理费用福利费 贷银行存款 后面不用附件嘛? 那有票没票这不是没有区别嘛老师 我咋没懂呢 还有就是那个无票收入问题 老师我的追问要问完了
你好,因为没有发票,附件就没有发票的,附件可能是对方给的收款收据。 没有东西出库,怎么会收到相应款项呢?
因为不够正规 我们购买的东西不给我们开发票 收据 合同能做账嘛老师 不得是正规合同才能入账嘛 所以我们就没有办法开无票收入
你好,购买的东西没有发票,可以做无票购进处理啊
好的好的好的好的 那无票收入这块呢
你好,做无票收入分录就是了