你好; 要收回来在红冲的; 有的地方税务局要求收回来红冲的

老师,您好,我们公司2月给客户开的发票直接没有结款回来,我们可以把发票收回做红冲吗?有部分发票客户已经做抵扣了,怎么处理
半年前给客户开的发票,现在需要部分发票退回,但客户已经认证并抵扣了,还可以冲红吗?
卷式发票已经开给客户了,但没有拿回来,可以红冲吗
您好,多开一张专票给客户,已经跨月,客户没有抵扣,只是做了帐。现发票客户乙退回,我司已冲红。红字发票需要黑客户一联吗?
我有A客户10万的钱已经打给我,但还没开票,同时给B客户开了10万发票,还没给我钱,可以互相冲平吗,需要纳税调整吗,年底,明年我再换回来
一年只取得劳务报酬,年底个人所得税汇算清缴时可以退税吗,总的减免也享受6万吗
老师,3月份实际收入是100万,但是只有95万开票了,5万还没开票(4月才开票)这样怎么入账
请问公司赎回的理财产品怎么做账
老师,请问今年个体户要开始查账征收的,那么账务处理是从2026年1月份开始做凭证吗?银行存款余额就自己输入上一年度的期末余额吗?
请问结转社保费 ,借管理-社保 待应付职工薪酬-社保,这一步在哪个月结转,扣款月结转?还是实际月结转? 实际月没做,次月做2笔?
老师,我想咨询下,我现在申报第一季度电子税务申报企业所得税里有一项附报事项勾选数,里面的已记入成本费用的职工薪酬是填写第一季度的应付职工薪酬本期发生额对?我计提了27000元。那实际支付给职工的应付职工薪酬应该填报表里的哪个数据呢,我查了报表里工资这栏本期发生额是38000元。但我只付了11000元,这栏数据应该填多少,
你好,老师,请问一下,我出口退税收到的退税5320.03元,但我采购发票的进项是5320.04,这相差0.01我放在那个科目抵消呀
请问那个老师比较熟悉年度汇算清缴报税
老师请问,驾校的收入开票都是现金收的,除去成本费用后现金余额账上挂了好多,如何处理
建设期间所有开支费用都是老板垫付 但章程里股东和法人都不是老板 前期贷其他应付款 后期只能归还借款 不能转实收资本吧
现在拿不回来,已经几个月了,说先红冲,先前开的都是有税额的,把有税额的红冲掉,会出问题吗
你好; 可以的; 可以红冲了。 如果你地方税务局没有严格要求; 可以的