借应收账款负数,贷主营业务收入负数、应交税费负数。

11月发票未作废成功,12月如果不开票,跨年能不能红冲那张未作废的发票了?
如果是增值税专用发票,或者增值税普通发票,验旧之后当月可以作废,跨月就需要红冲 如果是机打普通发票,验旧之后就不能作废了,不能作废怎么处理呢
制造业跨月不能作废开红冲发票。 如果账务处理
专用发票不管是电子的还是纸质的,不管跨月不跨月如果开错了就只能红冲不能直接作废吗?
老师,问一下,跨月的电子专用发票能作废吗?如果能作废,是不是先开红字发票冲销,然后再重开吗?
我按照收付实现制度做的内账老板说跟他自己核算的不一样怎么办?
老师:一退休人员,在单位签了劳务协议,工资是定了每月5000元,每月不用代扣个税吧
老师,请问我们公司与运输公司想签这样一个合同:就是运输公司帮我们运送砂石料,我们与运输公司签合同的时候写运送砂石料含运费,不含运输车的夭然气费,然后天然气费由我们公司直接付给天然气公司可以吗?(董孝彬老师)
要注销的公司,1月没有任何业务往来,2月收到应收款,1月这帐还要做吗?
我们招聘的主播与我公司签订劳务合同,每次支付出去的金额都几百几千等,那1000以下的不用给我们开发票也能税前扣除了吗
@朴老师,老师我们要按合同预付20%给对方开发票,但对方买的是设备这种怎么开票?
一般项目验收的时候是按照申报书上的人员确认人工费用的吧,是不是项目验收的时候人员少于申报数量也是可以的吧
年末 利润分配 借方余额怎么处理
1月发生业务收入17205,开票17205, 实际收到钱16780,相差425,说是2024年多付的425,以前的都清帐了,应收~ -425 做其他应付款~股东了,现在那425 怎么搞
老师,我想问一下,我们给别人开票,没有业务,返钱怎么返的稍微合理一点?金额很大
成本呢,要做冲吗
跨月不能作废,这个月红冲重开。金额一样
还需要开发票吗?如果不需要的,需要红冲。
开了红冲,再重开了一样的金额
你好,那你的成本就不用动了。