你好,单位发生的销售返利支出 借:销售费用,贷:银行存款等科目

老师,销售返利跟销售额挂钩,支付返方,怎么进行账务处理呀
销售返利怎么做账务处理
平销返利中的实物返利,销售方和购买方的账务处理怎么做?
老师,销售返利怎么账务处理?
销售返利的账务处理,怎么做分录
老师,购买的装修材料的专票先入在建工程,请问在抵扣勾选的时候就要同时做“长期资产发票关联确认表吗”
老师咨询个问题我们商贸公司,我们销售材料负责要给送到工地,我们找的车运费我们自己承担,运费我们要付给个人没有发票我怎么入账合适
不征税收入报税时免税这列没有引出数据是不是不要填了
老师,左也打码的是合伙人,右边是我,他说这个是不是很不礼貌,怎么回她?而且我和质控又不认识?
9810出口模式下,该怎么报税,取哪个数什么增值税呢?
老师,我用电子营业执照 登录政务网,能登录进去 但是没显示公司信息,我是用的法人登录方式 电子营业执照登录的,是哪个地方出现问题了 是必须要法人的手机才可以 自己的手机不行 ?
固定资产没有发票入账,后期有什么风险呢
固定资产没有发票,可以入账么
股东分红单位代扣代缴个税在哪里申报?
老师您好,请问老师用友T6财务软件,日期我设置好了,导出报表之后日期分散比较远,怎么办呢?
老师您好 收到供货商的发票 ,3种商品ABC、数量、单价、金额、税额 最后一行开具的是负数金额 、负数税额 ,怎么做会计分录
你好,那应当做购进的相反分录 借:应付账款,贷:库存商品—某某明细,应交税费—应交增值税(进项税额)
3种商品的返利 负数的这一栏没有明细
你好,那就需要按比例分摊计入
负数平价分摊到每件商品 的成本吗
你好,是的,是这样的
那如果我开给别人返利发票 我这边怎么做会计分录
你好,开给别人返利发票,需要冲销收入
好的 谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
谢谢邹老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
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