您好,借:应收账款负数,应交税金-应交增值税(销项税额)负数贷:主营业务收入负数

老师,销售返利跟销售额挂钩,支付返方,怎么进行账务处理呀
销售返利怎么做账务处理
平销返利中的实物返利,销售方和购买方的账务处理怎么做?
老师,销售返利怎么账务处理?
销售返利的账务处理,怎么做分录
老师,之前包装物我做到制造费用包装物里了,现在我把一批用过的包装物买给别人,我方已开发票,现在怎么做账呢 借应收账款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税 收入是这样确认吗?结转他对应的成本我不会了
老师我们公司有3个人都是公积金基数比工资高,这个有影响吗
请问老师,以前年度损益调整后资产负债表和利润表就不成勾稽关系了,怎么办
老师好,想咨询一下,刚接了一家公司的账,其他应收账款挂着2.4万,之前的账没有明细也法人不清楚原因,之前的财务也联系不上,这种情况需要怎么处理比较好呢
房东是个人没有发票怎么做
企业收到一笔社工部支付的建党经费怎么入账?分录怎么做?
老师请问一下,如果股东以债权出资,工商也变更了,请问一下账务上要怎么处理,需不需要提供审计报告,以什么为原始凭证
老师您好,请问一下我们厂里买了40箱*30元/箱的粽子,一共是1200元,但是对方开票开了30箱*40元/箱,这个影响做账吗?有税务风险吗?
外币账户一般到账时间是多久,手续费在大概多少啊
公司交社保医保时,个人部分也全部是公司承担,个税怎么报呢?分录怎么做?
我们是购买方,然后合作的那方总是销售返利,最后变成我们还欠他们钱。
同学您好,借: /应付账款,贷:库存商品(主营业务成本)应交税金-应交增值税(进项税额)
还有其他账务处理吗?
这种情况 没有其他的
这里的进项税是要转出的吧?
学员您好,是的,对的