你好,如果按照3%的税率来的话,选择第一个。

3.某商店为增值税小规模纳税人,2019年6月销售商品,取得含税收入15.45万元;将外购的一批商品无偿捐赠给某养老院,该批商品的含税价格为1.03万元。已知增值税征收率为3%。则该商店当月应纳增值稅税额为多少元?
2-、某商业零售企业为增值税小规模纳税人,2020年5月购进货物(商品)取得普通发票,共计支付金额|20000元;本月销售货物取得零售收入共计150000元,另外取得包装费8080元。请计算其应纳税额。
某商业企业为增值税小规模纳税人,2019年9月购进货物,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为340元,,当月销售商品取得收入(含增值税)30900元,计算该商业企业9月应缴纳的增值税税额为多少元?
某商店是进行商品零售的小规模纳税人,2020年7月取得含税销售额为85000.00元 则其当月缴纳的增值税税额为元A.2475.73 B4811.32 C3400.00 D5100.00
1. A公司为增值税一般纳税人, 4月购进货物一批, 取得增值税专用发票,货款为2000万元,增值税税额260万元,当月将其中的一部分货物分别销售给宾馆和作为小规模纳税人的个体零售商,取得含税销售收人分别为1755.89万元和467.95万元。个体零售商将购进的货物销售给消费者,取得含税销售收入370.8万元。A公司和个体零售商当月应缴纳的增值税税额分别为 [填空1] 万元、 [填空2] 万元 。(保留两位小数)
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录