同学你好 则该商店当月应纳增值稅税额为多少元?——15.45/(1加3%)*3%加1.03/(1加3%)*3%
某杂货店为小规模纳税人,2021年10月发生以下业务:一销售商品共取得含税,零售收入103000元,二购进商品一批,取得发票注明价款70200元。适用征收率3%,当月增值税应以下业务适用征收率3%,当月增值税应纳税额是多少元?
3.某商店为增值税小规模纳税人,2019年6月销售商品,取得含税收入15.45万元;将外购的一批商品无偿捐赠给某养老院,该批商品的含税价格为1.03万元。已知增值税征收率为3%。则该商店当月应纳增值稅税额为多少元?
某个体商店为增值税小规模纳税人。2021年5月该个体商店购置一批商品,取得的增值税专用发票上注明价款3万元,增值税0.39万元。当月取得商品零售收入9.8万元;用部分外购商品抵债,该部分商品市场含税售价为2万元;将部分外购商品用于职工福利,市场含税售价为0.5万元。该个体商店当月应纳增值税?
某小型工业企业是增值税小规模纳税人,2021年5月取得销售收入15.45万元(含税)购进原材料一批支付贷款5.09万元(含增值税)已知增值税征收率为3%则该企业当月应纳增值税是多少
甲便利店为增值税小规模纳税人,2016年第四季度零售商品取得收入1030000元,将一批外购商品无偿赠送给物业公司用于社区活动,该批商品的不含税价格为5000元。已知增值税征收率为3%。计算甲便利店第四季度应缴纳增值税税额是()元。
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。