您好同学,您最好做一个外帐,最好做个内账,然后内账是真实的,外账呢,咱只能根据票据来做凭证了。
老师就是法人的工资大部分是用库存现金发会不会有问题,因我去年不懂,把法人在公账转出来的一笔往来款,做成其他应付款了,其实是要做其他应收的才对,但是我去年的已经结账报了年报才意识到这个错误,我今年得怎么操作来冲掉这个才合理呢老师
你好,我想请教一下,就是我们公司有遇到一个问题。他们股东呢,对于他们那个,因为分红。有的股东多,有的股东少拿了,然后我们就聘请了外面的那个会计所的来进来审计。那我们审计出来,因为公司吗?走账会比较混乱。它有一些都是从那个大股东的账户上分红啊,或者说工程款,这些都是从大股东的账户上走出去。走出去,到其他股东,或者说其他公司的。那项审计这一块呢,就认为说。他们一直说强调审计的什么主体原则,独立性原则。就没有把我们这一块儿审计进去,他认为说这一块的费用,不应该记录到公司的账目中。然后他实际出来,就导致说我们利润很高,那像这种是怎么样的呢?
老师您好:朋友公司遇到一个问题: 公司17年底有个税票被税务局风险查出来了,应该是对方运费了。这个票子当年确实是我们买的。普票。这个票上的东西我们确实买了,也确实供货了,但是不是从开票这家买的。税务让我们明天拿着当年月份的账和第二年上半年的去。我们是代理记账会计,我不知道怎么做对我们最好....
请教老师一下,我们公司经常会遇到货已经出去了,但是账对不会来的,问题,这个账目怎么处理比较好呢,我们有好多去年出的货,今年才对回来账,其实我们今年的状况,应该是亏本的,但是因为这个对账记账时间问题,系统财报一直会显示还有盈利
会计小白一名,想请教三个问题,一、服务业行业去年根据签的合同暂估了成本,今年收到发票,怎么做账?二、去年个人在税务局代开提供的成本票,未付款,但去年已做账,今年发现成本票有错误,今年重新以公司的名义开来了,这个要怎么做账呢?三、去年给业务单位开普票请款,事先不知道对方付不了款,但是对方已经明确说明资金原因今年可能都付不了这笔款,因为我们是小规模,老板不想占开票额,所以想开负数,这个该怎么做账?
公司减资帐务处理。需要交税吗
简历制作+工作答疑课程在哪
机器设备每个月都折旧 折旧到什么时候可以不用折旧?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司将其生产成本为120万元的W产品以200万元的价格销售给乙公司,乙公司将W产品作为固定资产核算,预计使用5年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧,不考虑其他因素,该固定资产在甲公司2×25年12月31日合并资产负债表中列示的金额为( )万元。老师这道题为什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老师好,公司注销,成本大于收入报表可以报送吗
离职后福利 为什么还要提社保费 是提的离职员工当月的社保费吗
发行债券取得长投,又支付了发行费,分录怎么写
以前年度报表中需要提现研发费用,报表怎么修改一下,老师举例说一下完整流程
老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?
现在就是内账的问题,外账是根据开票记账的,
你好,内脏的话,当我们在发货的时候,咱就直接确定收入啦,计算成本。这样统一的利润是最准确。
内账,的话。直接确定收入,结转成本。这样的话,您单独再整理一个对账的表格单独记录。
确认不了,客户那边不一定会按照我们出货的金额给我们回签,
你好,那这个就是不准确的啦,因为咱确定不了一开始的金额。