您好,您可以全部红冲,然后再开正确的发票。

红冲了一张发票,选的销售方申请,直接开了信息表开了一张红字发票,但是过了几天购买方那边又说这张他们已经抵扣了,他们抵扣了,我也红冲了,这是咋回事,我怎么弄
你好,老师,带折扣的发票需要红冲一部分金额,这个怎么红冲,我们已经抵扣,现在需要我们开申请表给销售方,我这边是直接按折扣后的金额开吗?
老师你好,就是我这边收到发票后已经抵扣,但是现在需要退货,就需要把那个退货的差额冲掉,我这边开红字申请的话是怎么开
我收到的数电发票二月份已经抵扣,金额开多了现需要冲红一部分,这个红字信息表是谁开呢
您好,老师!开给客户的发票金额有误,对方已经认证抵扣了,我需要红冲部分金额,现在还是一定要购买方申请红字发票,我这边才能开红字发票吗?是否可以直接由销售方申请开红字?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗