你好; 这个 固定资产; 实物给你们 了; 开票了吗 ? 这样好判断怎么来处理折旧的

去年买的固定资产他们没计提折旧,我今年补提了2个月,用了以前年度损益调整科目,然后汇算清缴补提的这两个月的折旧额需要填到表上去吗?还有就是去年的工资计提大于实际发放金额,到现在还没处理,汇算清缴要调增3万多,这一调增是不是有可能交税?我能不能又调账了,再做汇算清缴?还来得及吗?
老师,您好,我们是集团的下属子公司,然后我们公司这个月购买了三台总价值10447的显示屏,入了固定资产科目,但是在做经营报表的时候,这笔支出并不都是我们公司的,因为集团用了2台,所以要讲2台的费用支出分摊给集团,也就是10447/3*2=6964.67,我们分摊后的固定资产金额就是10447-6964=3482,那么我在做折旧的时候应该是按照3482来算呢,还是之前购买的10447来算呢
老师,9月份我们还收到了集团分摊给我们的固定资产金额50000,实际就是集团购买的50000元的电脑,但是电脑是我们在用,我们9月将这个50000在经营报表中作为固定资产50000,这个50000我需要计提折旧吗
老师,您好,我们公司的下属事业部,我们事业部自己每个月做自己的经营报表,然后我们事业部这个月购买了三台总价值10447的显示屏,入了固定资产科目,但是在做经营报表的时候,因为公司用了2台,我们事业部实际只用了一台,所以要将2台的费用支出分摊给公司,也就是10447/3*2=6964.67,我们分摊后的固定资产金额就是10447-6964=3482,那么我在做折旧的时候应该是按照3482来算呢,还是之前购买的10447来算呢
老师,我现在是公司的下属事业部财务分析人员,我们事业部自己每个月做自己的经营报表,然后我们事业部这个月购买了三台总价值10447的显示屏,入了固定资产科目,但是在做经营报表的时候,因为公司用了2台,我们事业部实际只用了一台,所以要将2台的费用支出分摊给公司,也就是10447/3*2=6964.67,我们分摊后的固定资产金额就是10447-6964=3482,那么我在做折旧的时候应该是按照3482来算呢,还是之前购买的10447来算呢
我现在做兼职的工头,以前都是老板用微信转给我,我又转给工人,每人一百多,以后还可以用微信收款转帐吗?
发现去年的发票开重了,可以红冲吗?会有什么影响不
老师,电商小规模收入31万,超过一点点,可以报少一点点吗
老师好,车贷逾期罚息记什么会计科目
老师你好!三个月申报的工资金额都准确,成功,并且一二两月景计数也准确,但在三月份中报时合计数加起来的金额不正确,比正确合计数小,啥厡因造成,怎解决,在度未的正确合计数体现出来
老师您好,请问老板朋友公司一笔贷款要到期了,想让我们去公司帮忙过账,就是以支付我们货款为由受托支付,实际没有此笔业务,这种情况怎么处理?老板让帮忙处理
老师好,想问一下,是不是先申报25汇算清缴后,再申报第一季度所得税如果有利润就可以抵呀。
老师,请问请问代持协议对被代持方有什么风险?
郭老师,所有者权益100万,没有实缴,转股要交哪些税,大概多少
老师,请问代持协议对被代持方有什么风险?
实物就是我们在用,只是是集团从外面购买的,不是我们公司自己购买的
你好 ; 那你 所有权给你们了。 才能计入固定资产折旧的; 发票 没有给你; 只是 免费给你用; 你不能折旧和做固定资产的
发票给我是什么意思,老师,其实是这样的,我们就是集团下面的一个事业部,但是这个事业部是独立核算的,有自己的经营报表,和集团的公司名字都是一样的,这种情况是不是就是可以作为我的固定资产正常提折旧,也就不存在发票给我的问题了,因为公司名字是一样的
你好; 意思 这个 对方集团垫付钱; 给你公司买 设备; 你计入固定资产 去 ; 折旧额 ; 是这个意思
其实就是集团给我们事业部购买的固定资产电脑,钱不是我们事业部付的,是集团以集团名义在外购买的电脑,然后给我们用,所以在我们事业部的经营报表中,他们把这笔费用分摊到我们报表中的固定资产了,所以就是不知道时候需要计提折旧
你好 ; 那你们事业部有单独的营业执照吗
没有喔,营业执照就是公司的名字,也就是集团的名字,应该就是公司下面在他们内部分了几个事业部吧,分事业部来看他们的业绩情况
你好; 那你就 集团一起 做固定资产; 你不做固定资产折旧的