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老师员工中餐餐饭一共2736已经付了1620还剩1116未付,我做了借应付职工薪酬-福利费2736贷其他应付款1116银行存款1620对不对现在科目余额借方余额还是2736

2022-09-21 13:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-21 13:52

可以的,可以这么做。

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齐红老师 解答 2022-09-21 13:52

然后你再做一个计提,借管理费用福利费,贷应付职工薪酬福利费就可以了。

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快账用户2878 追问 2022-09-21 13:55

做多少,是填2736还是填1260

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齐红老师 解答 2022-09-21 13:56

你好2736填写这个金额。

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可以的,可以这么做。
2022-09-21
借:其他应付款 贷:利润分配-未分配利润
2025-08-09
您好,是的,最后相当于抵消
2023-03-14
你这个账务处理,他是发放工资,也就是说他没有具体,所以说导致有借方余额。
2022-04-24
需要通过应付职工薪酬过度一下。
2023-03-01
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