这个只能重新建账

增值税销项税额起初数录错了怎么调整
会计期初应交税费-未交增值税贷方余额少算了,怎么做调整分录?
2021年,增值税销项税小数点算错了,等于2021年营业收入少计了0.03,那2022年分录怎么调?
在2020年的时候发现凭证录错,增值税销项税额录到消费税要怎么 在2024的时候调整分录
之前年度做账的时候 计提税金及附加,借方的 税金及附加错误的写成了 应交税金-应交增值税(销项税额),今年通过以前年度损益调整调账 会计分录这么写对吗?借:以前年度损益调整 ( 错误金额)贷:应交税金-应交增值税(销项税额)(错误金额) 然后 利润分配-年初未分配利润 (错误金额) 贷:以前年度损益调整。 对吗?然后这个错误金额的增值税到贷方了,导致我本月的贷方应交增值税金额增加了这个错误金额,是一起结转到应交税金-未交增值税吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
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猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
我们是第三手,是第二手的会计录错了
你上面说的什么意思,这和你的期初数录错了什么关系
第二个会计录起初时候录错了 但是他没改 现在我来接 发现了第二个会计销项税额起初多录了
同学最正确的方法就是重新录期初数
他已经录了起初数做了一年多的帐
然后转交给我们公司
同学那你们就调整差额
怎么调呢 老师
就是你们出现差额涉及到那两个科目,这两个科目调整下来与你们实际相等就可以
只涉及一个销项税额 那就销项税额借贷方相抵吗
抵不了的,会计有借必有贷,借贷必相等
那这种只录错一个科目怎么调
同学你们这个科目一定对对应其他错,不然不平的
好的 谢谢老师
不用客气祝你生活愉快