这个只能重新建账

增值税销项税额起初数录错了怎么调整
会计期初应交税费-未交增值税贷方余额少算了,怎么做调整分录?
2021年,增值税销项税小数点算错了,等于2021年营业收入少计了0.03,那2022年分录怎么调?
在2020年的时候发现凭证录错,增值税销项税额录到消费税要怎么 在2024的时候调整分录
之前年度做账的时候 计提税金及附加,借方的 税金及附加错误的写成了 应交税金-应交增值税(销项税额),今年通过以前年度损益调整调账 会计分录这么写对吗?借:以前年度损益调整 ( 错误金额)贷:应交税金-应交增值税(销项税额)(错误金额) 然后 利润分配-年初未分配利润 (错误金额) 贷:以前年度损益调整。 对吗?然后这个错误金额的增值税到贷方了,导致我本月的贷方应交增值税金额增加了这个错误金额,是一起结转到应交税金-未交增值税吗?
一般纳税人如果公司有足够的进项票抵扣,是不是增值税就可以不交。企业所得税根据税负来交可以吗
老师,我们是黄金销售行业,包含以旧换新业务,有一个总公司,三个分公司,都是独立核算的,也有各自的基本户,我们现在三个分店都是每天营业额自动汇总到总公司,想的现在分开核算,各核算各店,这样可以吗?把账户也取消每天汇总到总公司,各店独立核算,各报各的增值税附加税,年度企业所得税汇算再统一到一起核算,可以吗?
公司从2025年11月份开始交保险,2025年11-12月只交了养老 工伤 失业保险,所属期2025年11月4个人的保险在2025年11月份申报交纳的,所属期2025年11月份2个人的保险和2025年12月份6个人的保险在2026年1月份交纳的,这种情况,工商年报的本年缴费基数和本年实际缴费金额是填写几个人的?欠缴金额需要填写吗?
外贸公司出口退税,开出口发票,成交方式CFR,那么发票金额是CFR金额*汇率,还是FOB金额*汇率,
一个人来给公司做开荒保洁,4600元,他不开发票。我现在应该扣他多少税
老师您好,请问一下,个体工商户请兼职,应该没问题吧?那这样的话,公司要申报兼职人员的工资是按劳务报酬来申报吗?
郭老师,报关fob,我们要承担海运费吗
老师,我们购买了金蝶软件,合同总价169160元,预付109954元,开了109954的发票。剩余款项系统上线后才会付,是确认无形资产还是管理费用?确认无行资产的话摊销呢?
老师想问一下,工商年报有一个税务模块,是要填什么的
医药销售公司,小微企业的每月应税收入100万,企业所得税税负率多少?一般
我们是第三手,是第二手的会计录错了
你上面说的什么意思,这和你的期初数录错了什么关系
第二个会计录起初时候录错了 但是他没改 现在我来接 发现了第二个会计销项税额起初多录了
同学最正确的方法就是重新录期初数
他已经录了起初数做了一年多的帐
然后转交给我们公司
同学那你们就调整差额
怎么调呢 老师
就是你们出现差额涉及到那两个科目,这两个科目调整下来与你们实际相等就可以
只涉及一个销项税额 那就销项税额借贷方相抵吗
抵不了的,会计有借必有贷,借贷必相等
那这种只录错一个科目怎么调
同学你们这个科目一定对对应其他错,不然不平的
好的 谢谢老师
不用客气祝你生活愉快